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亚世光电:招商证券关于亚世光电内部控制规则落实自查表的核查意见2021-04-26  

                            招商证券股份有限公司关于亚世光电(集团)股份有限公司

                内部控制规则落实自查表的核查意见


    根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关规定,招商证
券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“保荐机构”)作为亚世光电(集团)股
份有限公司(以下简称“亚世光电”或“公司”)首次公开发行股票的保荐机构,对
亚世光电填写的《内部控制规则落实自查表》(以下简称“自查表”)进行了核查,
核查情况及核查意见如下:
    一、公司内部控制规则落实情况
    亚世光电对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则,依据公司实际情
况,认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设与落实情况,并重点
对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联
交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查。
根据核查结果,填写了《内部控制规则落实自查表》。
    经自查,亚世光电不存在违背内部控制规则的事项。
    二、保荐机构核查意见
    保荐机构通过查阅公司的三会会议资料、公司章程、三会议事规则、其他相
关内部控制制度及各项业务和管理规章制度,查看内部审计部门和审计委员会工
作底稿及相关报告文件等材料,与公司董事、监事、高级管理人员以及财务部、
内部审计部等部门进行沟通,结合相关法规要求,对亚世光电填写的《内部控制
规则落实自查表》进行了逐项核查。
    经核查,保荐机构认为:亚世光电的法人治理结构较为健全,现有的内部控
制制度和执行情况符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》
等相关法律法规和证券监管部门的要求;公司在所有重大方面保持了与企业业务
经营及管理相关的有效的内部控制;公司《内部控制规则落实自查表》真实、准
确、完整的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。




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(本页无正文,为《招商证券股份有限公司关于亚世光电(集团)股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见》之签章页)




    保荐代表人:
                   王鲁宁              赵乃骥




                                                 招商证券股份有限公司
                                                    2021 年 4 月 26 日




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