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青农商行:招商证券股份有限公司关于《青岛农村商业银行股份有限公司2020年度内部控制评价报告》的核查意见2021-04-27  

                         招商证券股份有限公司关于《青岛农村商业银行股份有限
       公司 2020 年度内部控制评价报告》的核查意见

    招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”、“保荐机构”)作为青岛农
村商业银行股份有限公司(以下简称“青农商行”或“公司”)持续督导的保荐
机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息
披露指引第 6 号—保荐业务》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规
范性文件的要求,对《青岛农村商业银行股份有限公司 2020 年度内部控制评价
报告》进行了核查。具体情况如下:
    针对公司内部控制制度的制定、执行情况和《青岛农村商业银行股份有限公
司 2020 年度内部控制评价报告》,招商证券执行了以下核查程序:1、查阅公司
内部制度;2、查阅公司三会会议资料;3、与公司部分董事、监事、高级管理人
员及相关部门进行访谈;4、查阅会计师事务所出具的内部控制审计报告。
    经核查,招商证券认为:公司建立了较为完善的公司治理结构,制定了较为
完备的内部控制制度。2020 年度,公司内部控制制度的执行情况良好,符合有关
法律法规和证券监管部门对上市公司内部控制制度管理的规范要求。报告期内,
公司未发现财务报告、非财务报告内部控制存在重大缺陷。公司编制的《青岛农
村商业银行股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公
司内部控制制度的建设及运行情况。




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