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祥鑫科技:2021年年度财务预算报告2021-04-16  

                                                   祥鑫科技股份有限公司
                       2021 年年度财务预算报告

    一、预算编制说明
    1、2021年度财务预算方案是根据公司2020年度的实际经营情况、财务状况和经营成
果, 在充分考虑下列各项基本假设的前提下,结合公司目前具备的各项现实基础、经营
能力以及年度经营计划,本着坚持战略引领,注重价值导向,稳健发展的原则编制而成。
    2、本预算包括祥鑫科技股份有限公司及下属的子公司。
    二、基本假设
    1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
    2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
    3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
    4、公司 2021 年度业务模式及市场无重大变化。
    5、公司主要服务的市场价格不会有重大变化。
    6、公司主要原料成本价格不会有重大变化。
    7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策将在正常范围内波动。
    8、公司现行的生产组织结构无重大变化,公司能正常运行,计划的投资项目能如期完
成并投入生产。
    9、无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不得影响。
    三、公司 2021 年度财务预算主要指标
    根据公司以前年度的财务指标,考虑市场和业务拓展计划,本着谨慎性原则,在充
分考虑资产状况、经营能力、以及经营计划产量、销售量、品种及预算的销售价格,对
各项费用、成本的有效控制和安排,2021 年主要指标预计:实现营业收入 22.50 亿元,
实现净利润 18,500 万元。
     2021 年公司将立足现有主营业务,积极开拓市场,持续推进技术、 产品创新,积
极推进募投资金投资项目建设,加强企业内部管理,提高经营效率和效果,努力实现财
务预算目标。
    四、特别提示
    本预算为公司 2021 年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司的盈利预测,
能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整、人民币汇率变动、
经营团队的努力程度等多种因素,存在较大的不确定性。




                                               祥鑫科技股份有限公司董事会
                                                     2021 年 04 月 15 日