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公司公告

祥鑫科技:国金证券股份有限公司关于祥鑫科技股份有限公司《内部控制规则落实自查表》的核查意见2021-04-16  

                                              国金证券股份有限公司
                   关于祥鑫科技股份有限公司
             《内部控制规则落实自查表》的核查意见


    根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”
专项活动的通知》(以下简称“深交所通知”)要求,国金证券股份有限公司(以
下简称“国金证券”或“保荐机构”)作为祥鑫科技股份有限公司(以下简称
“祥鑫科技”或“公司”)持续督导工作的保荐机构,对祥鑫科技填写的《内部
控制规则落实自查表》(以下简称“《自查表》”)进行了核查,核查情况及核
查意见如下:



     一、公司内部控制规则落实情况

    祥鑫科技对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则,依据公司实际情况,
认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审
计委员会工作情况,并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集
资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的
内部控制等事项进行了核查。根据核查结果,公司编制了《自查表》。



     二、、保荐机构核查意见

    保荐机构通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会
议的相关资料、查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项
业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他
相关资料、与公司董事、监事、高级管理人员进行沟通,结合中国证监会《证券
发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引》等有关规定,对祥鑫科技填写的《自查表》进行了
逐项核查。
    经核查,保荐机构认为:祥鑫科技填写的《自查表》能够按照深圳证券交易
所的相关要求填写,真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所有关内部
控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。

    (以下无正文)
   (本页无正文,为《国金证券股份有限公司关于祥鑫科技股份有限公司<内
部控制规则落实自查表>的核查意见》之签字盖章页)




   保荐代表人(签字):   _____________        _____________
                              戴光辉               卫明




                                          国金证券股份有限公司(盖章)


                                                     2021 年 04 月 15 日