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公司公告

祥鑫科技:2023年度财务预算报告2023-04-25  

                                                   祥鑫科技股份有限公司

                           2023 年度财务预算报告

    一、预算编制说明

    祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年度财务预算报告是根据公司 2022
年度的实际经营情况、财务状况和经营成果, 在充分考虑下列各项基本假设的前提下,
结合公司目前具备的各项现实基础、经营能力以及年度经营计划,本着坚持战略引领、
注重价值导向、稳健发展的原则编制而成。本财务预算报告包括祥鑫科技股份有限公司
及下属的子公司。

    二、基本假设

    1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
    2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
    3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
    4、公司 2023 年度业务模式及市场无重大变化。
    5、公司主要服务的市场价格不会有重大变化。
    6、公司主要原料成本价格不会有重大变化。
    7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策将在正常范围内波动。
    8、公司现行的生产组织结构无重大变化,公司能正常运行,计划的投资项目能如期
完成并投入生产。
    9、无其他不可预见因素造成的重大不利影响。

    三、2023 年度主要财务指标预算

    根据公司以前年度的财务指标,本着谨慎性原则,在充分考虑公司资产状况、经营
能力、经营计划、产品产量、销售量、品种以及预计的销售价格前提下,同时公司对各
项费用、成本进行了有效的控制和安排,董事会对公司 2023 年度主要财务指标预计为:
    公司 2023 年度实现营业收入人民币 80 亿元、净利润人民币 6.4 亿元。
    2023 年度,公司将立足现有主营业务,积极开拓市场,持续推进技术和产品创新,
积极推进募集资金投资项目建设,加强企业内部管理,提高经营效率和效果,努力实现
上述财务预算目标。
    (四)风险提示

    本财务预算报告为公司 2023 年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司的盈利
预测,也不构成公司对投资者的实质性承诺,能否实现取决于宏观经济环境、市场需求
状况、国家产业政策调整、行业发展状况、人民币汇率变动、经营管理等多种因素,存
在较大的不确定性,敬请广大投资者特别注意。




                                                   祥鑫科技股份有限公司董事会
                                                         2023 年 04 月 24 日