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公司公告

华盛昌:招商证券股份有限公司关于公司2020年内部控制评价报告的核查意见2021-04-30  

                                            招商证券股份有限公司
       关于深圳市华盛昌科技实业股份有限公司
             2020 年内部控制评价报告的核查意见
    招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“保荐机构”)作为深圳市华
盛昌科技实业股份有限公司(以下简称“华盛昌”或“公司”)首次公开发行股票并
上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所
上市公司信息披露指引第6号——保荐业务》、《企业内部控制基本规范》、《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求,对
深圳市华盛昌科技实业股份有限公司2020年内部控制评价报告进行了核查,核查
意见如下:

一、保荐机构核查工作

    保荐机构招商证券通过查阅公司三会会议资料、各项管理制度等内部控制相
关文件;查阅相关信息披露文件;与公司董事、监事、高级管理人员以及会计师
事务所相关人员进行沟通等途径从内部控制的环境、内部控制制度的建立和实施、
内部控制的监督等多方面对公司董事会出具的内部控制自我评价报告进行了核
查。

二、华盛昌 2020 年内部控制自我评价报告结论

    公司管理层认为,根据《企业内部控制基本规范》的要求,公司于2020年12
月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

 三、招商证券关于华盛昌内部控制评价报告的核查意见

    经核查,招商证券认为:华盛昌已经建立了较为完善的法人治理结构,制定
了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度,2020年公司内部控制制
度执行情况良好,符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的
规范要求,公司对内部控制的自我评价是真实、客观的,公司内部控制评价报告
真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

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(本页无正文,为《招商证券股份有限公司关于深圳市华盛昌科技实业股份有限
公司2020年内部控制评价报告的核查意见》之签章页)




   保荐代表人签字:




           章毅                                    刘光虎




                                                   招商证券股份有限公司

                                                       2021年   月   日




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