顺控发展:年度关联方资金占用专项审计报告2021-04-26
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2021]9004-3 号
广东顺控发展股份有限公司:
我们审计了广东顺控发展股份有限公司(以下简称“顺控发展公司”)财务报表,包括
2020年12月31日的合并及母公司资产负债表,2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公
司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注,并于2021年4月23日签署
了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外
担保若干问题的通知(2017修订)》的要求,顺控发展公司编制了后附的2020年度非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
编制和对外披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总
表”),并确保其真实性、合法性及完整性是顺控发展公司管理层的责任。我们的责任是对
汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,顺控发展公司汇总表在所
有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇总表所载信息执行额外
的审计或其他工作。
为了更好地理解顺控发展公司2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应
当与已审计财务报表一并阅读。
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