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公司公告

中国广核:中国国际金融股份有限公司关于公司2019年度《内部控制规则落实自查表》的核查意见2020-03-26  

						                     中国国际金融股份有限公司

                  关于中国广核电力股份有限公司

   2019年度《内部控制规则落实自查表》的核查意见


    根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专
项活动的通知》(以下简称“深交所通知”)要求,并结合中国证监会《证券发行上市
保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所
股票上市规则》等有关规定,中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”
或“保荐机构”)作为中国广核电力股份有限公司(以下简称“中国广核”或“公
司”)首次公开发行A股股票并上市的保荐机构,对中国广核董事会填写的《内部
控制规则落实自查表》(以下简称“《自查表》”)进行了核查,并出具本核查意见。


       一、公司的自查情况

    按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《中国广核电力股份
有限公司章程》等公司内部规章制度的规定,本着实事求是的原则,公司对其内控
规则的落实情况进行了自查。经中国广核自查,公司不存在违背内部控制规则的事
项。


       二、保荐机构核查措施及核查意见

    保荐机构通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议
的相关资料、查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务
和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资
料、与公司董事、监事、高级管理人员进行沟通,结合中国证监会《证券发行上市
保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引》等有关规定,对中国广核填写的《内部控制规则落实自查表》
进行了逐项核查。

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   通过上述核查,保荐机构认为:中国广核已按照相关要求,对公司内部控制规
则落实情况进行了自查,公司的自查表真实反映了中国广核当前的内部控制规则的
落实状况,有利于提升公司内部控制水平。



   (以下无正文)




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    (本页无正文,为《中国国际金融股份有限公司关于中国广核电力股份有限
公司2019年度<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签字盖章页)




保荐代表人:


                     周 玉                  刘紫涵




                                                中国国际金融股份有限公司

                                                          2020 年 3 月 日


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