意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

深南电A:内部控制鉴证报告2021-03-26  

                           深圳南山热电股份有限公司
        内 控 审 计 报 告
             立信中联审字[2021]D-0254 号




  立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)
LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)
                                                                             立信中联审字[2021]D-0254 号审计报告




       立 信 中 联 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙)
       L ix in Zh on gl ia n CPA s( SP EC IA L GE NER AL P AR TN ER SH IP)




                                 内部控制审计报告
                                          立信中联审字[2021]D-0254 号


深圳南山热电股份有限公司全体股东:

    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们
审计了深圳南山热电股份有限公司(以下简称贵公司)2020 年 12 月 31 日的财务报
告内部控制的有效性。

    一、企业对内部控制的责任

    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评
价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会
的责任。

    二、注册会计师的责任

    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审
计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

    三、内部控制的固有局限性

    内部控制具有固有的局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于
情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,
根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。




                                                            1
                                                  立信中联审字[2021]D-0254 号审计报告




    四、财务报告内部控制审计意见

    我们认为,贵公司于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相
关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。




    立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)     中国注册会计师:刘新发
                                            (项目合伙人)




                                           中国注册会计师:曹玮




              中国天津市                   2021 年 3 月 24 日




                                    2