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公司公告

招商港口:内部控制鉴证报告2022-03-31  

                        招商局港口集团股份有限公司

内部控制审计报告
2021 年 12 月 31 日
                                  内部控制审计报告

                                                     德师报(审)字(22)第 S00145 号

招商局港口集团股份有限公司全体股东:

    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了招商
局港口集团股份有限公司(以下简称“招商港口集团”)2021 年 12 月 31 日的财务报告内部控
制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》
的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是招商港口集团董事会的责任。

二、注册会计师的责任

    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并
对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可
能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推
测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

    我们认为,招商港口集团于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规
定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。


德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)                       中国注册会计师
                                                           (项目合伙人)
             中国上海
                                                                许湘照



                                                           中国注册会计师

                                                                 皮德函


                                                          2022 年 3 月 30 日


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