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公司公告

金通灵:2013年年度报告摘要2014-03-28  

						                                                                江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2013 年度报告摘要




证券代码:300091                                     证券简称:金通灵                            公告编号:DSH2014-017




  江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2013 年度报告摘要

1、重要提示

     为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为:
chinext.cninfo.com.cn;chinext.cs.com.cn;chinext.cnstock.com;chinext.stcn.com;chinext.ccstock.cn。
董事、监事、高级管理人员异议声明
                 姓名                                职务                  无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
声明:
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
     未亲自出席董事姓名          未亲自出席董事职务              未亲自出席会议原因                 被委托人姓名
    中汇会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为:标准无保留审计意见。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现
金红利 0.10 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。
公司简介
股票简称                           金通灵                       股票代码                   300091
           联系人和联系方式                        董事会秘书                               证券事务代表
姓名                               陈树军                                      颜天宝
电话                               0513-85198488                               0513-85198488
传真                               0513-85198488                               0513-85198488
电子信箱                           dsh@jtlfans.com                             dsh@jtlfans.com
办公地址                           南通市钟秀东路 666 号                       南通市钟秀东路 666 号


2、会计数据和财务指标摘要

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                      2013 年               2012 年            本年比上年增减(%)          2011 年
营业收入(元)                        703,666,588.28        605,935,096.32                 16.13%         737,000,837.96
营业成本(元)                        574,497,313.44        491,713,311.46                 16.84%         560,256,030.30
营业利润(元)                         -6,426,567.41         -23,534,379.31                72.69%          68,490,574.61
利润总额(元)                          3,088,437.92         -20,857,396.59               114.81%          72,005,447.32
归属于上市公司普通股股东的净
                                        2,546,002.35         -17,235,287.62               114.77%          60,435,937.76
利润(元)
归属于上市公司普通股股东的扣
                                       -5,536,524.45         -19,549,750.04                71.68%          57,428,667.59
除非经常性损益后的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                      -36,672,261.99         -43,987,327.33                16.63%          -66,447,438.93
(元)
每股经营活动产生的现金流量净                 -0.1755                 -0.2105               14.29%                  -0.3179



                                                                                                                             1
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额(元/股)
基本每股收益(元/股)                                 0.01                       -0.08                    112.5%                     0.29
稀释每股收益(元/股)                                 0.01                       -0.08                    112.5%                     0.29
加权平均净资产收益率(%)                          0.32%                      -2.12%                       2.44%                   7.46%
扣除非经常性损益后的加权平均
                                                   -0.69%                       -2.4%                      1.71%                   7.09%
净资产收益率(%)
                                                                                         本年末比上年末增减
                                         2013 年末                  2012 年末                                           2011 年末
                                                                                                 (%)
期末总股本(股)                          209,000,000.00             209,000,000.00                           0%         209,000,000.00
资产总额(元)                          1,607,262,618.35            1,344,787,015.51                      19.52%       1,335,112,318.15
负债总额(元)                            800,164,563.12             540,909,335.53                       47.93%         480,222,896.10
归属于上市公司普通股股东的所
                                          799,190,411.18             797,073,029.51                        0.27%         836,994,446.34
有者权益(元)
归属于上市公司普通股股东的每
                                                   3.8239                       3.8137                     0.27%                  4.0048
股净资产(元/股)
资产负债率(%)                                    49.78%                     40.22%                       9.56%                  35.97%


3、股本结构及股东情况

(1)股份变动情况

                                                                                                                                 单位:股
                                本次变动前                       本次变动增减(+,-)                               本次变动后
                                                    发行             公积金
                               数量      比例(%)             送股                   其他               小计          数量        比例(%)
                                                    新股             转股
一、有限售条件股份        115,125,000 55.08%            0       0                 -29,208,750        -29,208,750    85,916,250    41.11%
2、国有法人持股                                                                                                                      0%
3、其他内资持股           115,125,000 55.08%            0       0           0     -29,208,750        -29,208,750    85,916,250    41.11%
         境内自然人持股   115,125,000 55.08%            0       0           0     -29,208,750        -29,208,750    85,916,250     41.1%
二、无限售条件股份         93,875,000 44.92%            0       0           0     29,208,750         29,208,750    123,083,750    58.89%
1、人民币普通股            93,875,000 44.92%            0       0           0     29,208,750         29,208,750    123,083,750    58.89%
三、股份总数              209,000,000      100%                                                                    209,000,000      100%


(2)前 10 名股东持股情况表

                                                                                                                                 单位:股
报告期末股东总数                                   6,139 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数                                    5,114
                                                     前 10 名股东持股情况

                                                                              持有有限售条件                  质押或冻结情况
   股东名称          股东性质         持股比例(%)          持股数量
                                                                                的股份数量              股份状态            数量
季伟              境内自然人                  22.11%           46,200,000            34,650,000 质押                         27,500,000
季维东            境内自然人                  22.11%           46,200,000            34,650,000 质押                         27,500,000
徐焕俊            境内自然人                   3.44%            7,200,000                6,750,000
孙勇军            境内自然人                   2.97%            6,200,000                6,200,000
中融国际信托有
               境内非国有法人                  2.47%            5,163,601                5,163,601
限公司-中融增



                                                                                                                                            2
                                                         江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2013 年度报告摘要



强 15 号


欧阳能         境内自然人                2.31%       4,825,000       4,825,000
曹鸿山         境内自然人                2.03%       4,245,000       4,245,000
陆锦林         境内自然人                2.01%       4,200,000       4,200,000
中融国际信托有
限公司-08 融新 境内非国有法人           1.69%       3,533,200       3,533,200
51 号
昆明盈鑫叁叁投
资中心(有限合 境内非国有法人             1.67%       3,486,599       3,486,599
伙)
上述股东关联关系或一致行动的
                                 无
说明


(3)公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




4、管理层讨论与分析

(1)报告期经营情况简介

    2013年,金通灵成立二十周年,也是公司转型调整的一年。在国际经济缓慢复苏,国内经济经济结构调整转型,社会要
求加大节能环保的背景下。公司根据董事会年初制订的年度发展规划,正视面临的困难和挑战,充分认识到公司具备的有利
条件和积极因素,以“创新驱动转型发展”为主线,稳中求进,有计划、分步骤做好技术创新、营销推进、管理转型工作,探
索以经济效益为依据的分(子)公司自主经营、自负盈亏独立核算的管理模式,实施各分(子)公司薪酬绩效考核的管理模
式,不断创新和加快转型,推动产品结构升级。全体员工在公司董事会带领下,齐心协力,紧抓节能环保带来的新机遇,积
极向生物质发电、垃圾发电、太阳能光热发电等新能源领域拓展,持续向流体机械制造高端市场进军,培育新的增长点,保
持公司平稳发展。报告期内,公司产品结构得到了进一步优化,提高了满足客户多元化需求的能力,为公司下一步的发展打
下了良好基础。
    报告期内,公司实现营业收入703,666,588.28元、利润总额3,088,437.92元、归属于上市公司股东的净利润2,546,002.35
元,分别较去年同期增长16.13%、114.81%、114.77%,并实现扭亏为盈。
    报告期内,公司在市场开拓、技术研发、企业管理等方面做了如下工作:
    1、提升营销管理,树立品牌形象
    (1)报告期内,公司围绕年度经营目标,对营销管理工作进行了大胆的探索。首先,对销售人员的薪酬结构进行了合
理化改进,对订单量、订单结构、回款等要素提出了更高的要求,以考核指标来指引销售人员的努力方向,从全年来看,薪
酬改革对市场的开拓起到了积极、明显的效果;其次,整合了原有的营销资源,将原有的国内华东、华北、西南、西北区调
整为南、北两大区,营销人员进一步贴近客户。
    (2)鼓风机产品,保持存量。公司抓住国家大力推进基础工业领域产业升级,社会对节能环保提出更高要求,火电行
业脱硫脱硝提标、冶金行业改造和污水处理行业升级的市场契机,凭借多年来积累的技术优势,践行“服务+制造+服务”的业



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务模式,保持现有市场存量的基础上,重点关注回款条件好、毛利高的“高新难特”产品、节能环保重点工程项目。2013年7
月成功中标神华宁煤400万吨/年煤炭间接液化项目,合计中标金额为7136.4万元,是公司目前在煤化工领域中获得的最大金
额的项目,是践行节能环保理念的突出表现,对公司未来在煤化工领域的业绩将产生积极影响;2013年10月成功中标武汉凯
迪越南海阳2*600MW火力发电循环流化床项目,中标金额2105.7万,标志着公司进一步强化了在国内外煤矸石发电大型循
环流化床项目中的地位。
    (3)压缩机产品,创新增量。公司以国家产业政策为导向,以替代进口为目标,努力拓宽压缩机市场。在公司产品自
销的基础上,利用BOT总包、EPC总包、BOO建设运营方式及销售同盟等形式,将该类产品迅速培育成为公司新的利润增长
点。单级高速鼓风机,实现每分钟2000立方规格的突破,成功中标中国黄金项目,是目前国内最大的单级高速产品;城市污
水处理领域,通过获取吉林污水处理项目,一举打破了在日处理量15万吨以上项目,长期由外资品牌垄断的格局;蒸汽压缩
机市场实现突破,迅速进入了医药、食品、化工、垃圾渗透液等的MVR工艺领域,成为公司新的增长点;每分钟1100立方
的空气压缩机在山东泰禾生化项目中成功实现商业运行,是公司目前最大的单体流量空气压缩机,标志着公司在多轴离心空
气压缩机领域已突破多项技术瓶颈,并跻身阿特拉斯、寿力、卡麦隆、三星等少数世界知名生产大中型多轴离心压缩机公司
行列。气站项目上,威远金通灵BOO空压站设备全部投入使用,低压气体平均产气量70288Nm3/h,高压气体平均产气量
1733Nm3/h;绍兴金通灵BOO空压站一期离心压缩机已全部调试结束,目前正在进行吹扫管道及调试设备,预计2014年3月
份开始供气;霍邱300万吨/年钢铁项目全厂集中空压站工程图纸设计结束,土建工程基础及水池已完成,屋面开始施工,预
计2014年5月底完成。以上所做工作将为2014年压缩机市场业绩的进一步释放打下坚实的基础。
    (4)汽轮机产品,市场突破。为迅速打开新型高效蒸汽轮机的市场,2013年控股子公司上海金通灵动力科技公司在上
海注册成立,专注于高效汽轮机研发及发电岛集成技术研究,向客户提供系统集成总包服务。2013年4月22日签订首台汽轮
机合同后,2013年7月7日又签订了大额汽轮机合同,其中7.5MW背压汽轮机已成功商业运行,标志着公司在汽轮机发电、
拖动的市场拓展上取得了重大突破。
    (5)报告期内,公司通过多种手段积极向外部展示品牌形象,除通过报刊、杂志、互联网等媒体推介公司产品外,承
办了中国电力企业联合会科技开发服务中心主办“全国火电厂脱硫系统优化及氧化风机节能技术研讨会”,出席单位95家,会
上华能集团、北京博奇电力等公司专家对使用公司的氧化风机的应用经验进行了介绍,公司的技术专家对单级高速离心鼓风
机的设计、生产、实际应用与代表们进行了交流,金通灵产品的节能、高效等特点得到了电力系统代表的认同;同时,公司
充分利用好国内外专业展会平台,通过参加了上海国际压缩机及设备展览会、泰国国际水处理展会等国内外有影响力的专业
展会,积极推介公司产品。
    2、专注研发创新,推动产品升级
    公司作为一家高新技术企业,始终坚持走自主创新的道路,增强自主创新的能力,提高产品的附加值,通过不断引进和
培养高素质的科研人员,利用科研团队的整体优势,为公司产品结构调整、技术更新及拓展市场空间奠定基础。同时公司注
重产、学、研相结合,在坚持自主研发前提下,积极加强与国内一流大学及相关科研院所的合作,拓宽技术合作的领域、方
式,积极分享科研成果,努力向流体机械更高端领域迈进。
    报告期内,公司研发支出2,395.93万元,占公司合并报表营业收入的3.4%,研发投入占比近三年相对稳定。2013年,公
司获得政府扶持补贴基金560.1万元,组织申报落实项目15个,获得专利授权的有11项,获得专利受理的有4项,新产品JE6000
压缩机和1.5MW汽轮机通过中国机械联合会鉴定,荣获江苏省高新技术产品,为公司的产品升级、市场开拓奠定了基础。
通过了国家通风机节能产品认证复查,通风机产品6-25、4-73、5-48三大系列D式的产品能效标识,通过国家二级能效标识
备案申请。公司新产品的不断推出,优化了公司主营业务产品结构,适应了公司产品及产业结构调整的需要,符合公司未来
的发展战略规划,有利于形成公司未来新的利润增长点,促进公司效益的提高。
    技术研发有序推进:
    (1)报告期内,与世界领先的压缩机专业研发机构美国ETI公司合作研发的小型离心空气压缩机项目进展顺利,小型
离心空气压缩机的研发按原定目标,进行系列化设计,目前产品已覆盖80~1100m3/min、10.5~30bar(g);经过检测,各项
性能指标符合设计要求,达到或接近国际水平。其中JE6000-5-8通过中国机械工业联合会的新产品鉴定。目前,4个基本机
型的压缩机均有现场运用,如兴澄钢厂、成渝钒钛、山东玉皇、山东开泰等,最长的已安全稳定运行一年半的时间。JE系列
产品在中小型离心空气压缩机领域完全可替代进口产品。目前小型压缩机的市场绝大部分为国外产品垄断,该系列压缩机的
研发成功,会成为公司未来发展新的经济增长点,未来公司不仅可以提供设备,还可以通过设备这一载体,进一步拓展BOO
建设运营、BOT总包、EPC总包等多种运营方式;
    (2)报告期内,与西安交通大学能源与动力工程学院合作研发的蒸汽压缩机,目前已完成5个规格开发完,运用于10
多个蒸汽压缩机设计项目,有5个项目安全运行;
    (3)报告期内,完成二氧化碳压缩机、新型制冷压缩机进行市场调研,根据市场信息确定产品相关参数,下一步进入
产品设计阶段;
    (4)报告期内,公司与斯凯孚(中国)销售有限公司联合开发的新型磁悬浮式高速离心鼓风机,完成了的节能设计、
成套技术相关研究,2014年上半年将完成300MW规格的安装试车工作,将为其他规格产品的顺利研制打下良好的技术基础。
    (5)报告期内,与中科院共同研发的1.5MW太阳能热发电小型蒸汽轮机已于2012年12月完成热态性能测试,并于2013
年6月通过了由中国机械工业联合会组织的研发成果鉴定,鉴定结论:1.5MW太阳能热发电汽轮机采用了多项具有自主知识
产权的创新技术,填补了国内该领域空白,达到国内领先水平,同意通过科技成果鉴定。建议尽快将该技术推广应用实现产
业化;7.5MW汽轮机按照计划顺利完成,已于9月底发货;18MW蒸汽轮机完成了产品图样设计,具备生产条件。公司开发
的新型汽轮机,因其效率高,使得公司在工业余热利用、新能源发电和工业拖动等领域汽轮机更具有竞争优势。通过掌握核
心产品,实现系统设备成套销售,可为公司带来更大销售额和利润增长空间。
    3、围绕效益抓管理,集团化模式初现
    报告期内,公司改变过去简单的以生产、质量、安全为重点的月度绩效考核管理办法,调整为依照各分子公司经营指标




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完成情况进行考核的模式,对订单、销售、利润、资金回笼、质量绩效、安全绩效及日常管理等方面进行考核,每季度考核
一次,每月进度跟踪讲评,每季度末,对各分子公司经营情况数据进行汇总,并以此为依据对其进行考核。工作推进一年来,
绩效考核管理模式的推行取得了显著的成绩,促使了各分子公司领导以老板的心态去面对当前的管理工作,提高责任感,自
觉形成一切以效益为中心开展工作,以利润目标的实现衡量工作成绩。
    报告期内,公司内部推行专业化管理模式,以产品为导向,分为鼓风机、压缩机、汽轮机三大产品,各自组织完整的生
产经营管理班子,在职能部门辅助下制定并完善各项管理制度,通过制度的落实实现对分公司的管理监督,规范各项生产、
贸易流程,通过建立内部、外部贸易的价格体系,探索公司内部经营市场化运作,为全面实行内部核算探路。调整Q/E/H管
理体系,根据二级管理模式,对体系文件进行重新编写,组织各分(子)公司对各自的体系文件进行重新编写,通过体系内审、
外审整改各项问题,推动企业基础管理工作。


(2)报告期公司主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否


(3)是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否


(4)报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化
的说明

    公司2013年年度比去年业绩有所好转,并实现了扭亏为盈,主要是2013年下半年以来公司营业收入逐渐增长,公司产品
平均毛利率有所提高,同时计入当期收益的政府补助收入增加等原因。报告期内,非经常性损益对净利润的影响金额为808.25
万元左右,主要是计入当期收益的政府补助收入,同比上年同期231.45万元,增加了249.21%。



(5)分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成
                                                                                                       单位:元
                                                主营业务收入                        主营业务利润
分行业
电力                                                       231,573,596.02                        55,623,344.66
环保                                                           17,711,111.10                       5,718,989.84
建材                                                        69,554,734.06                          8,478,500.79
石化                                                        84,698,576.61                        15,214,279.54
冶金                                                       198,675,429.76                        40,338,625.06
商贸                                                        96,789,221.31                          2,547,811.14
分产品
大型离心风机                                               344,751,108.63                        58,140,103.57
通用离心风机                                                52,469,771.15                          7,245,270.38
压缩机                                                     130,420,579.57                        45,158,179.93
风机配件                                                    33,874,263.79                        14,162,634.61
销售钢材等                                                  96,789,221.31                          2,547,811.14
气体销售                                                    40,697,724.41                           667,551.40
分地区
国内                                                       649,206,919.53                       117,580,044.89
国外                                                        49,795,749.33                        10,341,506.14
2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况



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                                                                      营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入         营业成本        毛利率(%)
                                                                      同期增减(%) 同期增减(%) 期增减(%)
分行业
电力                231,573,596.02     175,950,251.36        24.02%           53.45%                53.05%             0.83%
环保                   17,711,111.10    11,992,121.26        32.29%           -26.1%                -19.55%          -14.59%
建材                   69,554,734.06    61,076,233.27        12.19%          -27.07%                -26.06%            -9.01%
石化                   84,698,576.61    69,484,297.07        17.96%           47.87%                42.37%           21.42%
冶金                198,675,429.76     158,336,804.70         20.3%           23.52%                29.77%           -15.91%
商贸                   96,789,221.31    94,241,410.17         2.63%               -3.8%              0.84%           -62.98%
分产品
大型离心风机        344,751,108.63     286,611,005.06        16.86%           -7.81%                 -4.48%          -14.65%
通用离心风机           52,469,771.15    45,224,500.76        13.81%           54.42%                50.22%           21.14%
压缩机              130,420,579.57      85,262,399.65        34.63%          205.83%                189.15%          12.22%
风机配件               33,874,263.79    19,711,629.18        41.81%          -10.39%                -16.57%          11.49%
销售钢材等             96,789,221.31    94,241,410.17         2.63%               -3.8%              0.84%           -62.98%
气体销售               40,697,724.41    40,030,173.01         1.64%
分地区
国内                649,206,919.53     531,626,874.64        18.11%           23.83%                24.69%             -3.02%
国外                   49,795,749.33    39,454,243.19        20.77%          -23.07%                 -21.7%            -6.28%
3)公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
                                                                                                                    单位:元
                            营业收入                                   营业成本                               毛利率(%)
             2012 年         2011 年        2010 年      2012 年        2011 年           2010 年      2012 年 2011 年 2010 年
分行业
电力     150,911,109.29 121,172,120.87 99,582,441.57 114,960,297.56 84,148,935.47 73,477,426.25 23.82% 30.55% 26.21%
环保       23,966,410.26 15,813,162.39 20,004,273.50 14,905,774.79     8,190,771.90 11,745,089.11 37.81% 48.2% 41.29%
建材       95,375,539.33 69,392,407.60 131,441,989.65 82,598,715.81 57,622,846.32 103,895,840.87 13.4% 16.96% 20.96%
石化       57,278,875.20 100,201,813.99 21,193,299.44 48,805,086.01 84,342,550.33 17,144,672.50 14.79% 15.83% 19.1%
冶金     160,846,327.30 301,078,102.36 231,869,639.96 122,009,492.77 222,677,706.40 171,330,733.60 24.15% 26.04% 26.11%
商贸     100,611,268.05 100,011,578.04 68,877,394.48 93,456,645.09 91,499,968.80 58,530,190.78 7.11% 8.51% 15.02%
分产品
大型离
       373,954,369.38 483,106,331.89 407,118,810.22 300,061,973.70 372,098,754.27 312,724,449.02 19.76% 22.98% 23.19%
心风机
通用离
           33,977,757.87 39,931,250.76 25,100,630.38 30,104,710.65 33,305,099.22 20,834,109.78 11.4% 16.59%               17%
心风机
压缩机     42,644,729.38 36,515,384.60 20,341,880.33 29,487,181.00 22,639,538.45 12,408,547.00 30.85%            38%      39%
风机配
           37,801,404.76 48,104,639.96 51,530,323.19 23,625,501.59 28,939,418.48 31,626,656.53 37.5% 39.84% 38.63%
件
销售钢
       100,611,268.05 100,011,578.04 68,877,394.48 93,456,645.09 91,499,968.80 58,530,190.78 7.11% 8.51% 15.02%
材等
分地区
国内     524,257,760.44 642,106,177.54 488,430,577.06 426,348,632.27 501,400,672.92 400,901,050.92 18.68% 21.91% 17.92%
国外       64,731,768.99 65,563,007.71 84,538,461.54 50,387,379.76 47,082,106.30 35,222,902.19 22.16% 28.19% 58.34%




                                                                                                                                6
                                                         江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2013 年度报告摘要



(6)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明

    公司持续加大营销及新产品推广力度,通过多元化,全方位营销战略巩固传统风机产品市场,进一步开拓节能环保市场,
逐步提高市场占有率。随着公司压缩机类产品的逐步放量,供气站正式运转,公司产品收入结构得到进一步优化,整体推动
了公司收入的增长,并有效提高了产品平均毛利率。本期主营产品平均毛利率同比去年同期大幅提升及收入的同步增长对公
司业绩产生了积极的影响。公司2014年一季度预计盈利200万元—500万元,比上年同期增长111.57%—128.93%。


5、涉及财务报告的相关事项

(1)公司与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

    公司2013年5月8日召开的2013年第二次临时董事会会议和2013年第一次临时监事会会议审议通过了《关于公司会计估计
变更的议案》。
      1、变更日期:从2013年5月8日开始执行。
      2、变更原因:截止2013年4月底,公司的“房屋建筑物”主要为工业厂房,折旧年限为20年。2013年5月公司多功能办
公大楼建成将投入使用,公司认为办公大楼的实际使用寿命能达到40年,为了更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营
成果,公司将办公大楼的折旧年限调整为40年,折旧方法和残值率不变。
      3、本次会计估计变更对公司的影响 :本次会计估计变更采用未来适用法,对2013年度损益的影响为增加归属于母公
司股东的净利润889,524.58元。
    具体内容请参照2013年5月9日中国证监会指定的创业板信息披露网站之一的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相
关公告。


(2)公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用


(3)合并报表范围发生变更说明

    因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明
    2013年4月,本公司与林峰共同出资设立上海金通灵动力科技有限公司。该公司于2013年4月15日完成工商设立登记,注
册资本为人民币2,000万元,实收资本为人民币1,090万元,其中本公司出资1,020万元,占其注册资本的51%,拥有对其的实
质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。截止2013年12月31日,上海公司的净资产为10,492,024.71
元,成立日至期末的净利润为-407,975.29元。


(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用




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