国联水产:立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于对公司受疫情影响延期披露2019年年度报告的专项意见2020-04-28
立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于对湛江国联
水产开发股份有限公司受疫情影响延期披露 2019 年
年度报告的专项意见
我们接受委托,审计湛江国联水产开发股份有限公司(以下简称
国联水产)2019 年度财务报表。因受新冠病毒疫情影响,我所无法
按期出具审计报告,国联水产因此申请将其 2019 年年报公告日期推
迟到 2020 年 5 月 22 日。根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规
定,现就国联水产申请延期披露 2019 年年度报告的有关事项说明如
下。
一、核查意见
经核查,国联水产发布年度报告延期披露的临时报告所述与年报
审计相关事项属实。
二、未能按期出具审计报告的原因
受疫情影响无法按期完成银行存款及应收款项的函证、检查实
物资产、检查文件单据原件等。具体受影响情况如下:
1、审计师主要由湖北籍员工组成,项目组团队一共有 14 名成
员,疫情期间居住在湖北境内人员 10 名,受疫情影响无法在春节后
按期在 2 月 5 日前返回国联水产进行现场审计工作。因发生新型冠状
病毒肺炎疫情,武汉市于 2020 年 1 月 23 日 10 时(湖北除武汉的其
他县市于 1 月底前)起暂时关闭离汉通道,直至 2020 年 4 月 8 日零
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时起(湖北除武汉的其他县市于 3 月底前),武汉才解除离汉离鄂通
道管控措施。2020 年 3 月 25 日开始,湖北各地陆续解封,我所按照
各地疫情防控的要求,委派项目组成员陆续进场审计,比原计划时间
推迟了约 49 天。
2、公司实际经营地分别位于广东湛江市、湖南益阳市、湖北
监利市、美国加州等地,比较分散;业务规模比较大,涉及国内市场
和海外出口;业务复杂,关联交易比较多,各分子公司于 1 月 15 日
逐步完成结账工作。春节前,审计项目组完成的审计工作主要是各分
子公司现场存货盘点工作、部分公司内部控制测试工作,细节性测试、
函证和检查等审计程序尚未开始。
3、受疫情影响,审计项目组已于 2020 年 2 月1日开始以线上
办公方式开展相关审计工作,一方面受限春节前收集的相关审计资料
有限,另一方面受公司财务和行政人员复工延迟的影响,同时远程办
公的效率也比较低,远程审计方式所能执行审计程序和获取审计证据
非常有限。
4、受疫情影响,湖北省普通快递于 2020 年 1 月 23 日停止运行,
直至 2020 年 3 月初才开始逐步恢复,项目组于 3 月中旬完成银行及
往来单位的寄出工作。与快递公司、被询证银行及单位等多次沟通确
认,部分银行、往来函证因各地复工时间不一,收寄过程中遗失;其
次是公司部分客户为食品企业,防疫极其严格,不接受来自武汉地区
的函证,我们通深圳分所进行二次函证,截止到 4 月 27 日,已累计
发出银行函证 136 份,仍有 24 份银行函证尚未收到;往来函证 568
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份,仍有 247 份函证尚未收到,目前仍在与被询证银行及单位沟通催
收回函之中,同时对未回函单位执行替代审计程序。
5、湖北各地陆续解封后,审计项目组于3月25 日开始来湛江,
根据当地防疫政策需要隔离一周,且核酸检测合格,方可进入公司现
场正常办公,隔离期间只能远程办公。我们无法按原计划实施以下重
要审计程序:补充国联水产重要内部控制流程资料、部分银行询证函
二次发函与湛江当地银行现场亲函、往来款项实施未收回函证的替代
性程序、实地查阅相关审计资料、实施检查记账凭证、原始单据等细
节测试。
以上未能实施的审计程序,对财务报表重要项目货币资金、应收
账款、应付账款、营业收入、营业成本等科目无法获取充分、适当的
审计证据确认其真实性、准确性、截止性、完整性等,且无法实施上
述审计程序后的进一步审计程序;报告阶段的审计程序等。
具体受限主要科目及程度如下表:
受限科目 受限程度 备注
受限公司主要为国联水产母公司,受
货币资金 限货币资金金额占整个合并报表层 主要为货币资金无法及时发函。
面金额的 81%左右。
受限公司主要为国联水产母公司和
全资子公司广东国美水产食品有限
应收账款
公司,受限应收账款金额占整个合并
1、应收账款以及销售额函证无法及时发
报表层面金额的 68%左右。
函和回函;
受限公司主要为国联水产母公司和
2、部分客户访谈无法按时进行。
主营业务收 全资子公司广东国美水产食品有限
入及成本 公司,受限主营业务收入金额占整个
合并报表层面金额的 59%左右。
受限公司主要为国联水产母公司和
1、应付账款以及采购额函证无法及时发
全资子公司广东国美水产食品有限
应付账款 函和回函;
公司,受限应付账款金额占整个合并
2、部分供应商访谈无法按时进行。
报表层面金额的 51%左右。
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受限科目 受限程度 备注
复核管理层计提存货跌价准备准确性和
存货 国联水产集团及下属公司均受限。
合理性。
三、目前审计工作进展及应对措施
1、封锁前
2020 年 1 月 22 日以前审计项目组按原审计计划,已完成审计
计划、风险评估、部分内部控制审计、存货盘点、部分子公司的预审
等工作,湖北封锁前整体已完成审计工作的 30%。
2、封锁期
由于受到前述的疫情影响,项目组为推进审计进度、适时调整
审计计划。组织全部项目组成员于 2020 年 2 月 1 日开展线上办公,
要求各主体提供财务数据库对未到现场审计主体抽取检查样本、电子
底稿编制,向被审计主体提交具体的审计资料清单、要求扫描重要审
计资料原件进行远程查验。函证邮寄,部分完成电子底稿远程一级复
核工作,至 2020 年 3 月底湖北解封前完成审计工作的 60%。
3、解封后
2020 年 3 月 24 日开始,湖北解封后,立即派遣主要项目组成
员前往审计现场,完成公司本部及子公司的现场审计工作,主要对公
司前期提供的审计资料查验原件是否与扫描件一致,补充存货计价测
试、减值、现场访谈、远程访谈等审计程序。目前,正在积极完成函
证的催收与统计,检查远程审计期间获取的文件单据原件、底稿整理、
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审计报告完成阶段的沟通等工作,预计全部外勤工作于 5 月 6 日前完
成,对己经完成审计工作底稿编制的部分子公司同步送审。
四、后续计划及安排
根据国家及地区的疫情防控总要求,为尽快完成审计工作,项目
组适时调整审计计划,为尽快完成审计工作,我所已与国联水产管理
层协商确定了相关后续审计外勤工作的时间安排,具体后续计划及安
排:2020 年 5 月 6 日前完成函证催收及现场外勤审计工作,2020 年
5 月 8 日前完成底稿整理、审计总结、审计报告及与公司的管理层及
治理层的沟通工作;2020 年 5 月 20 日前完成事务所质控复核工作;
2020 年 5 月 21 日前出具正式审计报告。国联水产管理层承诺将在遵
守疫情防控规定的前提下全力配合相关安排,我们的审计项目组也将
全力以赴按既定安排推进审计工作。
五、我所预计将于 2020 年 5 月 21 日前出具审计报告。
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立信会计师事务所(特殊普通合伙)
2020 年 4 月 27 日
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