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公司公告

中航电测:内部控制审计报告2021-03-17  

                        中航电测仪器股份有限公司
    内部控制审计报告
    众环审字[2021]0200558号
                             内部控制审计报告
                                                          众环审字(2021)0200558 号

中航电测仪器股份有限公司全体股东:



    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中

航电测仪器股份有限公司(以下简称“中航电测”)2020 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的

有效性。

    一、 中航电测对内部控制的责任

    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》

的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中航电测董事会的责任。

    二、注册会计师的责任

    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,

并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

    三、内部控制的固有局限性

    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化

可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结

果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

    四、财务报告内部控制审计意见

    我们认为,中航电测于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定

在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。


中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)              中国注册会计师:         洪权




                                                  中国注册会计师:      王奇运




               中国武汉                                    2021年3月15日