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公司公告

汇川技术:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)与预案(修订稿)差异情况对比表2019-05-21  

						                     深圳市汇川技术股份有限公司
           发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
                 报告书(草案)与预案(修订稿)
                                 差异情况对比表

    深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”或“汇川技术”),于 2019
年 4 月 4 日全文披露《深圳市汇川技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金预案》,并于 2019 年 4 月 30 日全文披露《深圳市汇川技术股
份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案(修订稿)》(以下
简称“预案(修订稿)”)。

    公司已根据相关法律法规要求编制本次交易的《深圳市汇川技术股份有限公
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》(以下简称“报
告书(草案)”),并于 2019 年 5 月 20 日经公司第四届董事会第十七次会议审
议通过,现对报告书(草案)和预案(修订稿)主要差异进行如下说明:

报告书(草案) 预案(修订稿)
                                                       差异情况说明
    内容            内容
 中介机构声明        -          1、补充披露了“中介机构声明”。
 重大事项提示   重大事项提示    1、根据评估结果,更新披露了“一、(一)发行股份及支付现金购
                                买资产”;
                                2、根据审计结果,更新披露了“二、(一)本次交易不构成重大资
                                产重组”;
                                3、根据审计、评估结果,更新披露了“三、(二)募集配套资金的
                                基本情况”;
                                4、根据审计结果,更新披露了“四、标的资产的资产评估情况及预
                                估值”;
                                5、根据补充协议,更新披露了“五、业绩承诺与补偿安排”;
                                6、根据审计结果,更新披露了“六、(二)本次交易对上市公司盈
                                利能力的影响”;
                                7、更新披露了“七、本次交易已履行的和尚需履行的决策程序及报
                                批程序”;
                                8、更新披露了 “八、本次交易相关方作出的重要承诺”;
                                9、将“第一大股东及持股 5%以上股东对本次重组的原则性意见,
                                及第一大股东、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员自本
                                次重组复牌之日至实施完毕期间的减持计划”调整到本节;
                                10、根据审计、评估结果及补充协议,更新披露了“十、本次重组
                                对中小投资者权益保护的安排”;
                                11、将“本次交易完成后公司仍符合上市条件”调整到本节十一;
                                12、删除了“其他关注事项:上市公司股票停复牌安排”;
                                13、删除了“待补充披露的信息提示”;
                                14、补充披露了“十二、独立财务顾问具备保荐资格”。
                                1、删除了“财务数据未经审计、标的资产评估未完成,与最终结果
                                存在差异的风险”;
重大风险提示    重大风险提示
                                2、 根据审计、评估结果更新披露了“三、估值增值风险”;
                                3、更新披露了“九、本次交易形成的商誉减值风险”;
第一节 本次交   第一节 本次交   1、将“本次交易的背景”和“本次交易的目的”合并为“一、本次
   易概况          易概况       交易的背景与目的”,并根据最新行业数据更新披露了其中内容;
                                2、更新披露了“二、本次交易决策过程和批准情况”;
                                3、根据评估结果更新披露了“三、本次交易方案”;
                                4、删除了“评估及预估值情况”;
                                5、根据补充协议更新披露了“四、业绩承诺与补偿安排”;
                                6、根据审计结果更新披露了 “五、本次交易不构成重大资产重组”;
                                7、将“本次交易不构成重组上市”调整到第八节;
                                8、将“本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定”调整到第
                                八节;
                                9、将“本次交易符合《重组管理办法》第四十三条的规定”调整到
                                第八节;
                                10、将“本次交易完成后汇川技术仍符合上市条件”调整为“重大
                                事项提示”章节。
第二节 上市公   第二节 上市公   1、根据上市公司 2018 年年度报告更新披露了“五、最近三年主营
 司基本情况      司基本情况     业务发展情况”;
                                2、根据上市公司 2018 年年度报告更新披露了“六、最近三年主要
                                财务数据及财务指标”;
                                3、根据上市公司 2018 年年度报告更新披露了“七、第一大股东及
                                实际控制人情况”;
                                4、删除了“上市公司及其董事、监事、高级管理人员未涉嫌犯罪或
                                违法违规及行政处罚或刑事处罚情况”;
                                5、补充披露了“八、上市公司合规经营情况”。
第三节 交易对   第三节 交易对   1、更新披露了“一、交易对方简介”;
 方基本情况      方基本情况     2、补充披露了“二、交易对方之间是否存在关联关系”;
                                3、补充披露了“四、交易对方向上市公司推荐董事或高级管理人员
                                的情况”;
                                4、补充披露了“五、交易对方及其主要管理人员最近五年内受过行
                                政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济
                                纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明”;
                                5、补充披露了“六、交易对方及其主要管理人员最近五年的诚信情
                                况说明”。
第四节 交易标   第四节 交易标   1、更新披露了“三、标的公司股权结构及控制关系情况”;
 的基本情况      的基本情况     2、补充披露了“四、(一)标的公司子公司情况”中重要子公司的
                                具体情况,包括历史沿革和财务数据等;
                                3、补充披露了“四、(二)标的公司分公司情况”
                                4、补充披露了“五、标的公司的主要资产、对外担保、主要负债和
                                或有负债情况”;
                                5、将“行业特点”调整到第九节“二、标的资产行业特点的讨论与
                                分析”并补充更新披露了其中内容;
                                6、补充披露了“七、(四)主要产品产销情况”、“七、(五)主要产
                                品的原材料和能源及其供应情况”;
                                7、将“最近两年一期主要财务数据”调整为“十一、标的公司报告
                                期经审计的主要财务数据”,并根据审计结果补充披露了其中内容;
                                8、补充披露了“八、安全生产与环境保护情况”;
                                9、补充披露了“九、质量控制情况”;
                                10、补充披露了“十、核心技术及核心技术人员”;
                                11、补充披露了“十一、标的公司报告期经审计的主要财务数据”;
                                12、补充披露了“十二、交易标的出资及合法存续情况”;
                                13、补充披露了“十三、标的公司股东同意本次股权转让的情况”;
                                14、补充披露了“十四、交易标的最近三年资产评估、交易、增资
                                或改制的情况”;
                                15、补充披露了“十五、业务资质及涉及的环保报批事项”;
                                16、补充披露了“十六、涉及的债权债务转移情况”;
                                17、补充披露了“十七、报告期内会计政策和相关会计处理”。
                                1、根据审计、评估结果,更新披露了“二、(六)募集配套资金的
                                具体用途”、“二、(七)募集配套资金的必要性”;
                                2、补充披露了“二、(八)本次募集配套资金管理和使用的内部控
第五节 发行股   第五节 发行股
                                制制度”;
   份情况          份情况
                                3、补充披露了“(九)本次募集配套资金失败的补救措施”;
                                4、补充披露了“(十)交易标的评估时,预测现金流中不包含募集
                                配套资金投入带来的收益”。
                                新增章节
                                1、根据评估报告补充披露了“一、标的资产评估基本情况”、“二、
                                资产基础法评估说明”、“三、收益法评估说明”、“四、评估结论”、
第六节 交易标                   “五、引用其他评估机构或估值机构报告内容情况”、“六、评估特
                      -
 的评估情况                     别说明事项”、“七、评估基准日至本报告书签署日的重要变化事项
                                及其对评估结果的影响”;
                                2、补充披露了董事会对标的资产评估合理性及定价公允性的分析;
                                3、补充披露了独立董事对本次交易标的资产评估事项的意见。
                                新增章节
第七节 本次交
                      -         1、补充披露了“一、《购买资产协议》及补充协议的主要内容”;
易的主要合同
                                2、补充披露了“二、《业绩补偿协议》及补充协议的主要内容”。
                                新增章节
                                1、补充披露了“四、本次交易符合《重组管理办法》第四十四条及
第八节 本次交
                                其适用意见要求的说明”;
易的合规性分          -
                                2、补充披露了“五、本次交易不存在《创业板发行管理办法》第十
     析
                                条规定的不得非公开发行股票的情形”;
                                3、补充披露了“六、本次募集配套资金符合《创业板发行管理办法》
                                第九条、第十一条的规定”;
                                4、补充披露了“七、本次募集配套资金认购方符合《创业板发行管
                                理办法》第十五条及第十六条等相关规定”;
                                5、补充披露了“八、本次交易符合《重组管理办法》第三条有关拟
                                购买资产存在资金占用问题的适用意见——证券期货法律适用意见
                                第 10 号”;
                                6、补充披露了“九、独立财务顾问和律师对本次交易是否符合《重
                                组管理办法》的规定发表的明确意见”。
                                新增章节
                                1、补充披露了“一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果分析”;
                                2、补充披露了“二、标的资产行业特点的讨论与分析”;
                第六节 本次交   3、补充披露了“三、标的公司行业地位与核心竞争力分析”;
第九节 管理层
                易对上市公司    4、补充披露了“四、标的公司财务状况及盈利能力分析”;
 讨论与分析
                   的影响       5、补充披露了“五、本次交易对上市公司持续经营能力影响的分析”;
                                6、补充披露了“六、本次交易对上市公司未来发展前景影响的分析”;
                                7、补充披露了“七、本次交易对上市公司当年每股收益等财务指标
                                和非财务指标影响的分析”。
第十节 财务会                   新增章节,根据审计结果,补充披露了“一、标的公司最近两年的
                      -
   计信息                       财务报表”和“二、上市公司最新二年备考合并财务报表”。
第十一节 同业
竞争和关联交          -         新增章节,补充披露了“一、同业竞争”和“二、关联交易”
     易
                                1、删除了“财务数据未经审计、标的资产评估未完成,与最终结果
                                存在差异的风险”;
                                2、根据评估结果,更新披露了“一、(三)估值增值风险”;
第十二节 风险   第七节 风险因
                                3、更具备考审阅报告,更新披露了“一、(九)本次交易形成的商
    因素             素
                                誉减值风险”;
                                4、根据备考审阅报告,补充披露了“三、(二)本次重组发行股票
                                摊薄即期回报的风险”。
                                1、将“实际控制人及其一致行动人对本次重组的原则性意见”和“第
                                一大股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复
                                牌之日至实施完毕期间的减持计划”调整到第一节;
                                2、将“本次交易完成后,上市公司是否存在资金、资产占用、关联
                                担保情况”调整为“一、本次交易完成后,不存在上市公司资金、
                                资产被实际控制人或其他关联人占用的情形,亦不存在为实际控制
                                人及其他关联人提供担保的情形”;
第十三节 其他   第八节 其他重
                                3、删除了“本次重组对中小投资者权益保护的安排”;
  重大事项         大事项
                                4、补充披露了“四、本次交易对上市公司治理机制的影响”;
                                5、补充披露了“五、本次交易后上市公司现金分红政策及相应的安
                                排”;
                                6、补充披露了“六、关于本次交易相关人员买卖上市公司股票的自
                                查情况”;
                                7、补充披露了“九、其他影响股东及其他投资者做出合理判断的、
                                有关本次交易的所有信息”。
 第十四节 独立                    1、更新披露了“一、独立董事意见”;
                 第九节 独立董
 董事和中介机                     2、补充披露了“二、独立财务顾问意见”;
                    事意见
    构意见                        3、补充披露了“三、法律顾问意见”。
 第十五节 相关
                       -          新增章节,补充披露了本次重组相关中介结构的基本情况。
   中介机构
                 第十节 上市公    1、补充披露了“四、独立财务顾问声明”;
 第十六节 上市
                 司全体董事、监   2、补充披露了“五、律师声明”;
 公司及各中介
                 事、高级管理人   3、补充披露了“六、审计机构声明”;
   机构声明
                    员声明        4、补充披露了“七、资产评估机构声明”。
 第十七节 备查
 文件及备查地                     新增章节,补充披露了本次交易的备查文件和备查地点。
      点


(以下无正文)
(本页无正文,为《深圳市汇川技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金报告书(草案)与预案(修订稿)差异情况对比表》之盖章页)




                                     申万宏源证券承销保荐有限责任公司

                                                      2019 年 5 月 20 日
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                                           深圳市汇川技术股份有限公司

                                                      董事会

                                                2019 年 5 月 20 日