银河磁体:2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告2022-03-30
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成都银河磁体股份有限公司
2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
川华信专(2022)第 0114 号
目录:
1、防伪标识
2、2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
3、2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
关于成都银河磁体股份有限公司
2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
川华信专(2022)第 0114 号
成都银河磁体股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了成都银河磁体股份有限公司(以下简称“银河磁体”)2021年12月31日的合并及
母公司资产负债表,2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益
变动表以及财务报表附注,并于2022年3月28日签发了“川华信审(2022)第0014号”无保留意见的审计
报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要
求》(证监会公告[2022]26号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—
业务办理》(深证上[2022]28号)的要求,银河磁体编制了后附的2021年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是银河磁体的责任。我们对汇总表所载资
料与我们审计银河磁体2021年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核
对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对银河磁体实施于2021年度财务报表审计中所执行的对关联方
交易的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解银河磁体2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况,后附汇总表应当与已审计的
财务报表一并阅读。
本专项报告仅供银河磁体向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送银河磁体2021年度报告使用,
不得用于其他用途。由于使用不当所造成的后果,与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件:2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
四川华信(集团)会计师事务所 中国注册会计师:张兰
(特殊普通合伙)
中国 成都 中国注册会计师:唐方模
中国注册会计师:苟警
二〇二二年三月二十八日
附件
成都银河磁体股份有限公司
2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:成都银河磁体股份有限公司 金额单位:万元
资金占 占用方与上市 上市公司 2021 年度占用 2021 年度占 2021 年度 2021 年期末
2021 年期初占 占用形成
非经常性资金占用 用方名 公司的关联关 核算的会 累计发生金额 用资金的利 偿还累计 占用资金余 占用性质
用资金余额 原因
称 系 计科目 (不含利息) 息(如有) 发生金额 额
控股股东、实际控制人及
无
其附属企业
小计
前控股股东、实际控制人
无
及其附属企业
小计
其他关联方及附属企业 无
小计
总计
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往来性质
资金往 往来方与上市 上市公司 2021 年度往来 2021 年度往 2021 年度 2021 年期末
2021 年期初往 往来形成 (经营性
其它关联资金往来 来方名 公司的关联关 核算的会 累计发生金额 来资金的利 偿还累计 往来资金余
来资金余额 原因 往来、非经
称 系 计科目 (不含利息) 息(如有) 发生金额 额
营性往来)
控股股东、实际控制人及
无
其附属企业
上市公司的子公司及其
无
附属企业
其他关联方及其附属企
无
业
总计
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法定代表人:戴炎 主管会计工作负责人:朱魁文 会计机构负责人:任晓莉