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公司公告

晨光生物:关于公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告2017-04-18  

						中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)




   关于晨光生物科技集团股份有限公司
 关联方占用上市公司资金情况
       的专项审核报告
                 2016 年 12 月 31 日
       目   录



1、专项审核报告    1



2、附表            3
  中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)地址:北京市朝阳区工体北路甲 2 号盈科中心 A 座 25 层
     UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
     (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)              邮编:100027 电话:010-68179990 传真:010-88217272




            关于晨光生物科技集团股份有限公司关联方
              占用上市公司资金情况的专项审核报告

                                                                 众环专字(2017)021759 号


晨光生物科技集团股份有限公司全体股东:


    我们接受委托,在审计了晨光生物科技集团股份有限公司(以下简称“晨光生物公司”)

及其子公司(以下简称“晨光生物集团”)2016 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2016

年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及

财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情

况汇总表》(以下简称“汇总表”)进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院

国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保

若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完

整的审核证据是晨光生物集团管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总

表发表专项审核意见。

    我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准

则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在

重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目

金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

     我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计晨光生物集团 2016 年度财务报表时所复核

的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。

     为了更好地理解晨光生物集团 2016 年度关联方占用上市公司资金情况,后附汇总表应

当与已审的财务报表一并阅读。

     本审核报告仅供晨光生物科技集团股份有限公司 2016 年度年报披露之目的使用,不得

用作任何其他目的。
(本页无正文)




   中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)   中国注册会计师:闫丙旗




                                        中国注册会计师:李玉平




                 中国北京               二〇一七年四月十六日
附表                               上市公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位:晨光生物科技集团股份有限公司                                                                                      金额单位:人民币万元

                                    占用方与上市
                                                 上市公司核算 2016 年期初占 2016 年度占用 2016 年度偿还 2016 年期末占
 资金占用方类别      资金占用方名称 公司的关联关                                                                      占用形成原因      占用性质
                                                   的会计科目  用资金余额 累计发生金额 累计发生额 用资金余额
                                        系

控股股东、实际控制
人及其附属企业

       小   计              ——         ——          ——     -             -            -            -                 ——            ——
关联自然人及其控
制的法人
       小   计              ——         ——          ——     -             -            -            -                 ——            ——
其他关联人及其附
属企业
        小计                ——         ——          ——     -             -            -            -                 ——            ——


上市公司的子公司
及其附属企业


        小计                ——         ——          ——     -             -            -            -                 ——            ——
       总   计              ——         ——          ——     -             -            -            -                 ——            ——
法定代表人:       卢庆国                              主管会计工作的负责人: 周静                                   会计机构负责人:       宋书军