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公司公告

星普医科:2017年第三季度报告全文2017-10-23  

						                广东星普医学科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文




广东星普医学科技股份有限公司

     2017 年第三季度报告




        2017 年 10 月




                                                                  1
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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人霍昌英、主管会计工作负责人黄智莉及会计机构负责人(会计主

管人员)黄智莉声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                      2
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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                       本报告期末                         上年度末              本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                 2,627,517,224.44               2,533,935,578.23                          3.69%

归属于上市公司股东的净资产
                                             2,326,125,599.08               2,160,477,161.29                          7.67%
(元)

                                                        本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                     本报告期                                       年初至报告期末
                                                                增减                                         年同期增减

营业收入(元)                       115,795,543.42                     -5.79%          244,445,561.25              -17.47%

归属于上市公司股东的净利润
                                       44,807,700.47                   162.05%          125,911,277.31              307.11%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       42,179,538.64                   203.74%           78,421,248.46              213.05%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                      99,809,257.90              287.94%
(元)

基本每股收益(元/股)                          0.1587                  147.20%                  0.4460              252.85%

稀释每股收益(元/股)                          0.1579                  145.95%                  0.4438              251.11%

加权平均净资产收益率                            1.95%                   1.05%                   5.59%                 3.66%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:元

                         项目                                   年初至报告期期末金额                       说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                       18,244,173.62

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                                 2,038,417.19
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             -490,784.85

其他符合非经常性损益定义的损益项目                                           27,822,798.12

减:所得税影响额                                                                  246,036.78

     少数股东权益影响额(税后)                                                  -121,461.55

合计                                                                         47,490,028.85                   --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

                                                                                                                              3
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说明原因
√ 适用 □ 不适用

             项目                  涉及金额(元)                                       原因

其他符合非经常性损益定义
                                          27,822,798.12 处置子公司股权和购买银行理财产品收益
的损益项目


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                                     单位:股

                                                                  报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                    5,594                                                            0
                                                                  股股东总数(如有)

                                                前 10 名股东持股情况

                                                                              持有有限售条件的          质押或冻结情况
           股东名称           股东性质        持股比例        持股数量
                                                                                  股份数量         股份状态         数量

叶运寿                      境内自然人               27.64%   79,722,171             33,085,796 质押               58,720,000

马林                        境内自然人                9.85%   28,401,923             28,401,923 质押               28,373,223

刘岳均                      境内自然人                8.07%   23,285,867             22,715,185 质押               22,712,744

深圳前海国华腾达医疗股权 境内非国有法
                                                      7.40%   21,352,313             21,352,313 质押               21,350,000
投资管理中心(有限合伙) 人

刘天尧                      境内自然人                5.80%   16,736,538             16,736,538 质押               16,736,538

浙商金汇信托股份有限公司
-浙金天府 1 号证券投资集 其他                        2.91%       8,391,722                    0
合资金信托计划

中国银行股份有限公司-南
方产业活力股票型证券投资 其他                         2.08%       5,996,083                    0
基金

海航期货股份有限公司-华
宝信托有限责任公司-华宝
                            其他                      1.90%       5,480,000                    0
-银河 9 号集合资金信托计
划

徐涛                        境内自然人                1.80%       5,193,369           5,193,369 质押                2,980,000

于钊                        境内自然人                1.59%       4,580,000                    0 质押               4,000,000

                                           前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                        股份种类
               股东名称                             持有无限售条件股份数量
                                                                                             股份种类              数量

叶运寿                                                                         46,636,375 人民币普通股             46,636,375



                                                                                                                                4
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浙商金汇信托股份有限公司-浙金天
                                                                             8,391,722 人民币普通股              8,391,722
府 1 号证券投资集合资金信托计划

中国银行股份有限公司-南方产业活力
                                                                             5,996,083 人民币普通股              5,996,083
股票型证券投资基金

海航期货股份有限公司-华宝信托有限
责任公司-华宝-银河 9 号集合资金信                                          5,480,000 人民币普通股              5,480,000
托计划

于钊                                                                         4,580,000 人民币普通股              4,580,000

全国社保基金一一零组合                                                       4,245,059 人民币普通股              4,245,059

叶龙珠                                                                       4,109,139 人民币普通股              4,109,139

冯建荣                                                                       3,153,000 人民币普通股              3,153,000

谢苗                                                                         2,462,948 人民币普通股              2,462,948

中国银行股份有限公司-南方转型增长
                                                                             2,200,037 人民币普通股              2,200,037
灵活配置混合型证券投资基金

                                      叶运寿与叶龙珠为兄弟关系,刘岳均与刘天尧为父子关系;除上述法定一致行动人
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                      关系外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情形。

                                    公司股东谢苗普通证券账户持有公司股票 1,553,300 股,通过投资者信用证券账户
参与融资融券业务股东情况说明(如有)
                                    持有公司股票 909,648 股,实际合计持有公司股票 2,462,948 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


3、 限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:股

                                 本期解除限     本期增加限
  股东名称      期初限售股数                                  期末限售股数       限售原因        拟解除限售日期
                                   售股数         售股数

梁锋                   393,418              0        50,640          444,058 高管锁定股     2018 年 2 月 17 日

合计                   393,418              0        50,640          444,058        --                   --




                                                                                                                             5
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                                         第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

       1、资产负债表项目重大变动情况:

           项目        期末余额          期初余额          变动幅度                           变动原因
货币资金                65,929,566.18    212,679,953.67          -69.00% 主要系本期并购资产支付款项增加所致
应收股利                 6,000,000.00       600,000.00           900.00% 主要系本期应收参股公司分红增加所致
其他应收款                938,426.09      69,998,832.48          -98.66% 主要系本期收回款项所致
划分为持有待售的
                                  0.00   442,568,319.71         -100.00% 主要系待售资产在本期转出所致
资产
其他流动资产           195,043,368.75    500,008,140.55          -60.99% 主要系银行理财产品本期减少所致
固定资产               106,689,777.88      4,693,421.69         2173.18% 主要系购入子公司合并所致
商誉                 1,819,905,149.54    946,904,938.30           92.20% 主要系购入子公司合并所致
短期借款                          0.00    20,000,000.00         -100.00% 本期末无短期借款
应付账款                85,241,813.37     36,537,642.79          133.30% 主要系购入子公司合并所致
预收款项                13,863,604.34     50,699,921.45          -72.66% 主要系预收款在本期结转减少所致
应付利息                          0.00      198,413.75          -100.00% 本期末无银行借款
划分为持有待售的
                                  0.00    43,606,423.80         -100.00% 主要系本期剥离了食用菌业务所致
负债
一年内到期的非流
                                  0.00    45,000,174.00         -100.00% 主要系本期剥离了食用菌业务所致
动负债
其他流动负债                80,788.80      1,574,887.39          -94.87% 主要系一年内摊销的递延收益减少所致
其他综合收益              -895,265.22       522,042.99          -271.49% 主要系外汇汇率影响所致

       2、利润表项目重大变动情况:

           项目     年初至报告期末       上年同期          变动幅度                         变动原因
营业成本                87,996,007.70    176,738,276.56          -50.21% 主要系本期剥离了食用菌业务所致
                                                                           主要系本期缴纳土地增值税、印花税等税费增
税金及附加               2,963,889.69      1,612,722.44           83.78%
                                                                           加所致
销售费用                 1,030,599.26     19,761,989.54          -94.78% 主要系本期剥离了食用菌业务所致
财务费用                  -749,135.15     11,146,719.49         -106.72% 主要系本期无银行借款利息所致
资产减值损失            -2,691,409.15      8,489,668.79         -131.70% 主要系计提应收款项的坏账准备减少所致
投资收益                33,845,275.54       600,000.00          5540.88% 主要系本期处置子公司所致
其他收益                 4,160,874.68               0.00               - 主要系本期收到软件退税所致
营业外收入              19,835,438.37      7,805,484.40          154.12% 主要系本期处置资产所致
营业外支出                497,909.83        247,835.92           100.90% 主要系本期支付营业外款项增加所致



                                                                                                                6
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所得税费用               19,700,550.68          8,673,043.81              127.15% 主要系医疗行业利润总额增加所致

      3、现金流量表项目重大变动情况:

             项目               年初至报告期末           上年同期             变动幅度                  变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金       261,547,094.42        193,238,857.16           35.35% 主要系本期收回款项增加所致
                                                                                           主要系本期剥离了食用菌业务,材料物
购买商品、接受劳务支付的现金        54,112,009.71        130,828,471.40          -58.64%
                                                                                           资采购减少所致
支付给职工以及为职工支付的现                                                               主要系本期剥离的食用菌业务人员减少
                                    29,409,729.46         49,423,310.61          -40.49%
金                                                                                         所致
                                                                                           主要系本期缴纳增值税、土地增值税和
支付的各项税费                      49,834,811.06         22,622,657.93          120.29%
                                                                                           企业所得税增加所致
收回投资收到的现金                1,552,798,135.09                    0.00               - 主要系本期收回银行理财产品增加所致
取得投资收益收到的现金                   7,424,846.09                 0.00               - 主要系本期银行理财产品收益增加所致
处置固定资产、无形资产和其他
                                    32,830,000.00                12,000.00    273483.33% 主要系本期处置资产增加所致
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
                                   250,239,553.60              1,029,597.00    24204.61% 主要系本期处置子公司减少所致
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金        53,795,000.00                      0.00              - 主要系本期收回财务资助及利息所致
购建固定资产、无形资产和其他
                                    15,994,886.54         24,784,594.90          -35.46% 主要系本期购建长期资产减少所致
长期资产支付的现金
                                                                                           主要系本期对外投资及购买银行理财产
投资支付的现金                    1,182,578,724.22       574,234,251.77          105.94%
                                                                                           品增加所致
支付其他与投资活动有关的现金        53,000,000.00                     0.00               - 主要系本期对外提供财务资助所致
                                                                                           主要系收到非公开发行股份款项减少所
吸收投资收到的现金                  80,059,891.30        663,209,394.62          -87.93%
                                                                                           致
取得借款所收到的现金                            0.00     236,000,000.00         -100.00% 主要系本期银行借款减少所致
收到其他与筹资活动有关的现金       292,349,915.34                     0.00               - 主要系本期收到往来单位款项增加所致
偿还债务所支付的现金                            0.00     163,663,562.04         -100.00% 主要系本期偿还银行借款减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金       268,610,576.86                     0.00               - 主要系本期支付往来单位款项增加所致


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
     1、公司与上海佑晟股权投资基金管理有限公司、武汉市正隆财富管理有限公司共同发起设立深圳星普医科医疗产业基
金(有限合伙)。具体内容详见公司于 2017 年 7 月 19 日披露在巨潮资讯网的《关于合作设立产业基金的公告》(公告编号:
2017-091)。截至本公告日,产业基金项目尚在推进过程中。
     2、公司全资子公司星玛康医疗科技(成都)有限公司拟在湖南长沙设立医院。具体内容详见公司于 2017 年 8 月 1 日披
露在巨潮资讯网的《关于全资子公司拟对外投资设立湖南中西友谊医院的公告》(公告编号:2017-100)。截至本公告日,该
项目经工商核名登记为长沙星普医院有限公司,并取得了长沙市工商行政管理局颁发的营业执照。
     3、公司拟对全资子公司 GLOBAL SYSTEM LIMITED 增资。具体内容详见公司于 2017 年 8 月 1 日披露在巨潮资讯网
的《关于对全资子公司 GLOBAL SYSTEM LIMITED 增资的公告》(公告编号:2017-101)。截至本公告日,该事项尚处于审
批阶段,公司将积极推进相关工作。


                                                                                                                            7
                                                          广东星普医学科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


    4、公司全资子公司星玛康医疗科技(成都)有限公司对外投资设立长春星普医院有限公司。具体内容详见公司于 2017
年 9 月 15 日披露在巨潮资讯网的《关于全资子公司对外投资设立长春星普医院有限公司的公告》(公告编号:2017-117)。


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用


五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。




                                                                                                              8
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                                         第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东星普医学科技股份有限公司
                                            2017 年 09 月 30 日
                                                                                                      单位:元

                             项目                                  期末余额                期初余额

流动资产:

    货币资金                                                           65,929,566.18          212,679,953.67

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据

    应收账款                                                          133,752,667.21          112,354,281.70

    预付款项                                                           46,001,941.63           38,371,900.40

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利                                                            6,000,000.00             600,000.00

    其他应收款                                                            938,426.09           69,998,832.48

    买入返售金融资产

    存货                                                               34,733,587.14           40,940,027.55

    划分为持有待售的资产                                                                      442,568,319.71

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                      195,043,368.75          500,008,140.55

流动资产合计                                                          482,399,557.00        1,417,521,456.06

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产                                                   56,558,084.28           59,270,208.34



                                                                                                               9
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    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资

    投资性房地产

    固定资产                                                     106,689,777.88            4,693,421.69

    在建工程                                                         768,289.90

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                                      94,398,442.12          104,137,425.03

    开发支出

    商誉                                                        1,819,905,149.54         946,904,938.30

    长期待摊费用                                                  65,316,002.06

    递延所得税资产                                                  1,481,921.66           1,408,128.81

    其他非流动资产

非流动资产合计                                                  2,145,117,667.44       1,116,414,122.17

资产总计                                                        2,627,517,224.44       2,533,935,578.23

流动负债:

    短期借款                                                                              20,000,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                                                      85,241,813.37           36,537,642.79

    预收款项                                                      13,863,604.34           50,699,921.45

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                                                    4,669,761.98           5,831,101.64

    应交税费                                                      33,710,000.21           28,884,137.47

    应付利息                                                                                198,413.75

    应付股利



                                                                                                     10
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    其他应付款                             101,778,086.88           90,399,991.11

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债                                            43,606,423.80

    一年内到期的非流动负债                                          45,000,174.00

    其他流动负债                                80,788.80            1,574,887.39

流动负债合计                               239,344,055.58          322,732,693.40

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                                   374,346.63             461,938.23

    递延所得税负债                          15,908,360.01           14,992,626.16

    其他非流动负债

非流动负债合计                              16,282,706.64           15,454,564.39

负债合计                                   255,626,762.22          338,187,257.79

所有者权益:

    股本                                   288,387,118.00          282,337,118.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                              2,287,716,228.80       2,161,075,260.11

    减:库存股                              91,536,500.00

    其他综合收益                              -895,265.22             522,042.99

    专项储备

    盈余公积                                  9,726,169.55           9,726,169.55

    一般风险准备



                                                                                11
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    未分配利润                                                       -167,272,152.05           -293,183,429.36

归属于母公司所有者权益合计                                          2,326,125,599.08           2,160,477,161.29

    少数股东权益                                                      45,764,863.14              35,271,159.15

所有者权益合计                                                      2,371,890,462.22           2,195,748,320.44

负债和所有者权益总计                                                2,627,517,224.44           2,533,935,578.23


法定代表人:霍昌英                   主管会计工作负责人:黄智莉                        会计机构负责人:黄智莉


2、母公司资产负债表

                                                                                                        单位:元

                             项目                                 期末余额                   期初余额

流动资产:

    货币资金                                                          10,976,156.04             125,189,064.37

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据

    应收账款                                                             463,352.75                 749,170.52

    预付款项                                                            1,004,700.00               1,654,700.00

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                                       131,690,884.90              69,434,262.48

    存货                                                                 372,130.55                 372,130.55

    划分为持有待售的资产                                                                        244,205,805.46

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                     195,043,368.75             500,000,000.00

流动资产合计                                                         339,550,592.99             941,605,133.38

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                                    1,839,953,212.75           1,130,264,423.30

    投资性房地产

    固定资产                                                            2,823,914.41               3,685,163.41

    在建工程

    工程物资


                                                                                                              12
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    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                                          95,666.86             540,750.03

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产

    其他非流动资产                                                61,029,905.57           61,029,905.57

非流动资产合计                                                  1,903,902,699.59       1,195,520,242.31

资产总计                                                        2,243,453,292.58       2,137,125,375.69

流动负债:

    短期借款

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                                                        1,021,561.67           1,953,052.82

    预收款项                                                          14,500.00           34,184,500.00

    应付职工薪酬                                                     219,951.89             561,676.69

    应交税费                                                          33,282.23             180,110.00

    应付利息

    应付股利

    其他应付款                                                    95,948,936.23           35,885,801.99

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债                                                      80,788.80              93,874.50

流动负债合计                                                      97,319,020.82           72,859,016.00

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬



                                                                                                     13
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    专项应付款

    预计负债

    递延收益                                           374,346.63             461,938.23

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                                         374,346.63             461,938.23

负债合计                                            97,693,367.45           73,320,954.23

所有者权益:

    股本                                           288,387,118.00          282,337,118.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                      2,303,937,321.67       2,159,960,571.67

    减:库存股                                      91,536,500.00

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                                          9,726,169.55           9,726,169.55

    未分配利润                                     -364,754,184.09        -388,219,437.76

所有者权益合计                                    2,145,759,925.13       2,063,804,421.46

负债和所有者权益总计                              2,243,453,292.58       2,137,125,375.69


3、合并本报告期利润表

                                                                                 单位:元

                              项目             本期发生额              上期发生额

一、营业总收入                                     115,795,543.42          122,913,961.41

    其中:营业收入                                 115,795,543.42          122,913,961.41

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                                      65,893,632.75          108,187,171.73

    其中:营业成本                                  44,852,171.56           69,353,941.84

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金



                                                                                       14
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          赔付支出净额

          提取保险合同准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          税金及附加                                                       910,694.10             941,150.73

          销售费用                                                         410,465.97            6,755,481.33

          管理费用                                                       23,111,512.50          21,205,510.84

          财务费用                                                         613,508.79            4,115,855.96

          资产减值损失                                                   -4,004,720.17           5,815,231.03

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

        投资收益(损失以“-”号填列)                                   7,662,000.24

          其中:对联营企业和合营企业的投资收益

        汇兑收益(损失以“-”号填列)

        其他收益                                                         4,160,874.68

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                      61,724,785.59           14,726,789.68

    加:营业外收入                                                       1,191,570.28            4,593,369.13

        其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                                                          67,648.64              30,745.97

        其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                  62,848,707.23           19,289,412.84

    减:所得税费用                                                      10,947,692.96            4,596,296.16

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                      51,901,014.27           14,693,116.68

    归属于母公司所有者的净利润                                          44,807,700.47           17,099,215.47

    少数股东损益                                                         7,093,313.80           -2,406,098.79

六、其他综合收益的税后净额                                                  77,043.08              52,604.21

  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                                  77,043.08              52,604.21

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

          2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                                  77,043.08              52,604.21

          1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额

          2.可供出售金融资产公允价值变动损益

          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益


                                                                                                           15
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          4.现金流量套期损益的有效部分

          5.外币财务报表折算差额                                              77,043.08                   52,604.21

          6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额                                                           51,978,057.35              14,745,720.89

    归属于母公司所有者的综合收益总额                                       44,884,743.55              17,151,819.68

    归属于少数股东的综合收益总额                                            7,093,313.80              -2,406,098.79

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                             0.1587                     0.0642

    (二)稀释每股收益                                                             0.1579                     0.0642

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:霍昌英                       主管会计工作负责人:黄智莉                         会计机构负责人:黄智莉


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                           单位:元

                             项目                                     本期发生额                 上期发生额

一、营业收入                                                                         0.00                -22,970.21

    减:营业成本                                                                     0.00                -27,356.88

        税金及附加                                                              1,825.00                        1.24

        销售费用                                                                                         126,066.51

        管理费用                                                            5,154,339.86               7,936,920.88

        财务费用                                                             -292,350.55               2,374,701.89

        资产减值损失                                                           -5,048.03                  -3,622.13

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

        投资收益(损失以“-”号填列)                                      1,639,522.82

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益

        其他收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                         -3,219,243.46             -10,429,681.72

    加:营业外收入                                                            20,197.20                1,556,695.43

        其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                                                              5,000.00                   6,589.58

        其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                     -3,204,046.26              -8,879,575.87

    减:所得税费用


                                                                                                                   16
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四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                       -3,204,046.26          -8,879,575.87

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

          2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益

          1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额

          2.可供出售金融资产公允价值变动损益

          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

          4.现金流量套期损益的有效部分

          5.外币财务报表折算差额

          6.其他

六、综合收益总额                                                         -3,204,046.26          -8,879,575.87

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                     单位:元

                             项目                                  本期发生额              上期发生额

一、营业总收入                                                         244,445,561.25          296,204,300.90

    其中:营业收入                                                     244,445,561.25          296,204,300.90

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                                                         145,646,809.89          271,745,403.04

    其中:营业成本                                                      87,996,007.70          176,738,276.56

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险合同准备金净额




                                                                                                           17
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          保单红利支出

          分保费用

          税金及附加                                                     2,963,889.69            1,612,722.44

          销售费用                                                       1,030,599.26           19,761,989.54

          管理费用                                                      57,096,857.54           53,996,026.22

          财务费用                                                        -749,135.15           11,146,719.49

          资产减值损失                                                   -2,691,409.15           8,489,668.79

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

        投资收益(损失以“-”号填列)                                  33,845,275.54             600,000.00

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益

        汇兑收益(损失以“-”号填列)

        其他收益                                                         4,160,874.68

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                     136,804,901.58           25,058,897.86

    加:营业外收入                                                      19,835,438.37            7,805,484.40

        其中:非流动资产处置利得                                        18,221,696.20                1,226.65

    减:营业外支出                                                         497,909.83             247,835.92

        其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                 156,142,430.12           32,616,546.34

    减:所得税费用                                                      19,700,550.68            8,673,043.81

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                     136,441,879.44           23,943,502.53

    归属于母公司所有者的净利润                                         125,911,277.31           30,928,370.90

    少数股东损益                                                        10,530,602.13           -6,984,868.37

六、其他综合收益的税后净额                                               -1,417,308.21            194,323.59

  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                               -1,417,308.21            194,323.59

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

          2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                               -1,417,308.21            194,323.59

          1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额

          2.可供出售金融资产公允价值变动损益

          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

          4.现金流量套期损益的有效部分

          5.外币财务报表折算差额                                         -1,417,308.21            194,323.59


                                                                                                           18
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          6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额                                                      135,024,571.23           24,137,826.12

    归属于母公司所有者的综合收益总额                                  124,493,969.10           31,122,694.49

    归属于少数股东的综合收益总额                                       10,530,602.13           -6,984,868.37

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                         0.4460                  0.1264

    (二)稀释每股收益                                                         0.4438                  0.1264

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


6、母公司年初到报告期末利润表

                                                                                                      单位:元

                             项目                                 本期发生额              上期发生额

一、营业收入                                                                3,362.24                 90,583.95

    减:营业成本                                                            3,362.24              -96,940.94

        税金及附加                                                         50,161.20                  1,205.99

        销售费用                                                                                 450,147.83

        管理费用                                                       18,706,631.57           17,573,937.93

        财务费用                                                        -2,515,246.64           5,474,341.12

        资产减值损失                                                      356,546.90                 78,064.95

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

        投资收益(损失以“-”号填列)                                 21,510,873.20            5,000,000.00

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益

        其他收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                      4,912,780.17          -18,390,172.93

    加:营业外收入                                                     18,557,473.50            2,227,112.94

        其中:非流动资产处置利得                                       18,221,696.20                  1,226.65

    减:营业外支出                                                          5,000.00                 73,386.80

        其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                 23,465,253.67          -16,236,446.79

    减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                     23,465,253.67          -16,236,446.79

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益



                                                                                                            19
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           1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

           2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额

     (二)以后将重分类进损益的其他综合收益

           1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额

           2.可供出售金融资产公允价值变动损益

           3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

六、综合收益总额                                                         23,465,253.67          -16,236,446.79

七、每股收益:

     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                      单位:元

                              项目                                  本期发生额              上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                                       261,547,094.42          193,238,857.16

     客户存款和同业存放款项净增加额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加额

     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加
额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                                                       2,090,084.06            1,734,278.84

     收到其他与经营活动有关的现金                                        10,979,339.36           10,715,313.24

经营活动现金流入小计                                                    274,616,517.84          205,688,449.24


                                                                                                            20
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    购买商品、接受劳务支付的现金                                        54,112,009.71          130,828,471.40

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项净增加额

    支付原保险合同赔付款项的现金

    支付利息、手续费及佣金的现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支付的现金                                      29,409,729.46           49,423,310.61

    支付的各项税费                                                      49,834,811.06           22,622,657.93

    支付其他与经营活动有关的现金                                        41,450,709.71           55,922,232.19

经营活动现金流出小计                                                   174,807,259.94          258,796,672.13

经营活动产生的现金流量净额                                              99,809,257.90          -53,108,222.89

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金                                                1,552,798,135.09

    取得投资收益收到的现金                                                7,424,846.09

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                  32,830,000.00               12,000.00

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                             250,239,553.60            1,029,597.00

    收到其他与投资活动有关的现金                                        53,795,000.00

投资活动现金流入小计                                                  1,897,087,534.78           1,041,597.00

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                      15,994,886.54           24,784,594.90

    投资支付的现金                                                    1,182,578,724.22         574,234,251.77

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                             985,277,005.62

    支付其他与投资活动有关的现金                                        53,000,000.00

投资活动现金流出小计                                                  2,236,850,616.38         599,018,846.67

投资活动产生的现金流量净额                                             -339,763,081.60        -597,977,249.67

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金                                                  80,059,891.30          663,209,394.62

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

    取得借款收到的现金                                                                         236,000,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金                                       292,349,915.34

筹资活动现金流入小计                                                   372,409,806.64          899,209,394.62

    偿还债务支付的现金                                                                         163,663,562.04

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                  10,000,000.00           13,090,193.11



                                                                                                           21
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    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                              10,000,000.00

    支付其他与筹资活动有关的现金                                       268,610,576.86

筹资活动现金流出小计                                                   278,610,576.86          176,753,755.15

筹资活动产生的现金流量净额                                              93,799,229.78          722,455,639.47

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                      -595,793.57                3,627.06

五、现金及现金等价物净增加额                                           -146,750,387.49          71,373,793.97

    加:期初现金及现金等价物余额                                       212,679,953.67          108,514,229.21

六、期末现金及现金等价物余额                                            65,929,566.18          179,888,023.18


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                                     单位:元

                             项目                                  本期发生额              上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                                              1,575.50            538,323.90

    收到的税费返还

    收到其他与经营活动有关的现金                                       286,512,278.17          178,169,218.02

经营活动现金流入小计                                                   286,513,853.67          178,707,541.92

    购买商品、接受劳务支付的现金                                            44,658.08              118,751.09

    支付给职工以及为职工支付的现金                                        2,584,999.98           6,665,750.29

    支付的各项税费                                                        6,938,425.06            974,710.05

    支付其他与经营活动有关的现金                                       439,457,277.34          262,921,300.96

经营活动现金流出小计                                                   449,025,360.46          270,680,512.39

经营活动产生的现金流量净额                                             -162,511,506.79         -91,972,970.47

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金                                                1,548,698,135.09

    取得投资收益收到的现金                                                6,805,974.86           5,000,000.00

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                  32,830,000.00               12,000.00

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                             260,110,000.00            1,029,597.00

    收到其他与投资活动有关的现金                                        53,795,000.00

投资活动现金流入小计                                                  1,902,239,109.95           6,041,597.00

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                         332,093.00            1,185,641.10

    投资支付的现金                                                    1,824,676,478.49         573,523,500.00

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                              52,520,000.00

    支付其他与投资活动有关的现金                                        53,000,000.00



                                                                                                           22
                                          广东星普医学科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


投资活动现金流出小计                                   1,930,528,571.49         574,709,141.10

投资活动产生的现金流量净额                               -28,289,461.54        -568,667,544.10

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金                                  76,588,060.00          662,500,000.00

     取得借款收到的现金                                                         226,000,000.00

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                     76,588,060.00          888,500,000.00

     偿还债务支付的现金                                                         128,663,562.04

     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                           7,024,447.24

     支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                                                            135,688,009.28

筹资活动产生的现金流量净额                               76,588,060.00          752,811,990.72

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额                            -114,212,908.33          92,171,476.15

     加:期初现金及现金等价物余额                       125,189,064.37           20,512,965.55

六、期末现金及现金等价物余额                             10,976,156.04          112,684,441.70


二、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。



                                                           广东星普医学科技股份有限公司

                                                                   法定代表人:霍昌英

                                                                   2017 年 10 月 23 日




                                                                                            23