宋城演艺发展股份有限公司 监事会核查意见 宋城演艺发展股份有限公司监事会 关于2022年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《公司章程》等有关规定, 公司监事会对 2022 年度内部控制自我评价报告进行了审议,发表如下审核意见: 公司已结合自身的经营管理需要,建立了一套较为健全的内部控制制度,并 得到有效执行。内部控制在所有重大事项方面是有效的,能够对编制真实公允的 财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控 制提供保证。公司 2022 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内 部控制制度的建设及运行情况。 宋城演艺发展股份有限公司 监事会 二〇二三年四月二十八日 1