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公司公告

雅本化学:关于续聘2023年度会计师事务所的公告2023-04-26  

                        证券代码:300261           证券简称:雅本化学             公告编号:2023-019



                       雅本化学股份有限公司

             关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 24 日召开了第五
届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议,审议通过了《关于续聘 2023 年度
会计师事务所的议案》,拟继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023
年度审计机构,本事项需提交公司 2022 年度股东大会审议,并自公司股东大会审议
通过之日起生效。现将相关情况公告如下:


    一、续聘会计师事务所的情况说明
    大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华会计师事务所”或“大华”)
具备从事证券等相关业务的资格,具有为上市公司提供年度审计的能力,且为本公
司连续提供了多年的审计服务,有良好的合作经验,在对公司 2022 年度财务报告进
行审计的过程中,坚持独立、客观、公正的审计原则,公允合理地发表了独立审计
意见,较好地完成公司委托的各项审计工作。基于该所丰富的审计经验和职业素养,
公司董事会拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,
聘期一年。


    二、续聘会计师事务所的基本信息
    (一)机构信息
    1、基本信息
    机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)
    成立日期:2012 年 2 月 9 日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普
通合伙企业)
    组织形式:特殊普通合伙
    注册地址:北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
    首席合伙人:梁春
    截至 2022 年 12 月 31 日合伙人数量:272 人
    截至 2022 年 12 月 31 日注册会计师人数:1603 人,其中:签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师人数:1000 人
    2021 年度业务总收入: 309,837.89 万元
    2021 年度审计业务收入:275,105.65 万元
    2021 年度证券业务收入:123,612.01 万元
    2021 年度上市公司审计客户家数:449
    主要行业:制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产
业、建筑业
    2021 年度上市公司年报审计收费总额:50,968.97 万元
    2、投资者保护能力。
    已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 7 亿
元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相
关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
    3、诚信记录。
    大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督
管理措施 30 次、自律监管措施 2 次、纪律处分 1 次;88 名从业人员近三年因执业
行为分别受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 41 次、自律监管措施 5
次、纪律处分 2 次。



    (二)项目信息
    1、基本信息
    项目合伙人:宋婉春,2000 年 6 月成为注册会计师,1997 年 8 月开始从事上市
公司和挂牌公司审计,2014 年 10 月开始在本所执业,2021 年 1 月开始从事复核工
作,近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过 10 家次。
    签字注册会计师:高彦,2009 年 9 月成为注册会计师,2006 年开始从事上市
公司审计,2014 年 7 月开始在大华所执业,2022 年开始为本公司提供审计服务;
近三年签署上市公司审计报告情况 4 家。
    项目质量控制复核人:吴美芬,2007 年 9 月成为注册会计师,2020 年 1 月开始
从事上市公司和挂牌公司审计,2012 年 8 月开始在本所执业,近三年承做或复核的
上市公司和挂牌公司审计报告超过 2 家次。
    2、诚信记录
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到
刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,
受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
    3、独立性
    大华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质
量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
    4、审计收费
    本期审计费用 105 万元,系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工
作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定;
每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
    上期审计费用 105 万元,本期审计费用较上期审计费用增加 0 万元。


    四、备查文件
    1、公司第五届董事会第八次会议决议;
    2、公司第五届监事会第七次会议决议;
    3、独立董事关于相关事项的事前认可意见;
    4、独立董事关于相关事项的独立意见;
特此公告。




              雅本化学股份有限公司
                     董事会
             二〇二三年四月二十六日