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公司公告

华宇软件:控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明2021-04-21  

                                    北京华宇软件股份有限公司

   控股股东及其他关联方资金占用情况的
                          专项说明
                    大华核字[2021]003452 号




  大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )

Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership)
                北京华宇软件股份有限公司
       控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
                   (截止 2020 年 12 月 31 日)




                      目       录                 页       次

一、   控股股东及其他关联方资金占用情况的专项       1-2
       说明

二、   北京华宇软件股份有限公司 2020 年度非经营        1
       性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
             控 股 股 东 及 其 他 关 联 方
           资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明

                                            大华核字[2021] 003452 号


北京华宇软件股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了北京华
宇软件股份有限公司(以下简称华宇软件公司)2020 年度财务报表,
包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2020 年度的合
并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者
权益变动表以及财务报表附注,并于 2021 年 4 月 20 日签发了大华审
字[2021]004655 号标准无保留意见的审计报告。
    根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金
往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)
和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 10 号——定期报
告披露相关事项》的规定,就华宇软件公司编制的 2020 年度非经营
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)
出具专项说明。
    如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合法性及完整
性是华宇软件公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计
华宇软件公司 2020 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财
务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。除了


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                           大华核字[2021]003452 号关联方资金占用情况的专项说明



对华宇软件公司实施 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方交
易有关的审计程序外,我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解华宇软件公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金
占用的情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
    本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交
易所的要求出具的,不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果,
与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。


    附件:北京华宇软件股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况汇总表




大华会计师事务所(特殊普通合伙)         中国注册会计师:             宋春磊

                                        (项目合伙人)

           中国北京                    中国注册会计师:             刘生刚




                                           二〇二一年四月二十日




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附件:北京华宇软件股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表




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