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公司公告

润和软件:关于江苏润和软件股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明2021-04-29  

                        非经营性资金占用及其他关联资金
        往来情况专项说明
     江苏润和软件股份有限公司
      容诚专字[2021]215Z0009 号




   容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
            中国北京
                            目      录


序号                         内容                       页码



  1    非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明   1-2

  2    非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表      3
                     关于江苏润和软件股份有限公司

       非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

                                                       容诚专字[2021]215Z0009 号



江苏润和软件股份有限公司全体股东:

    我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了江苏润和软件股份有限
公司(以下简称润和软件)2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2020
年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权
益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 , 并 于 2021 年 4 月 28 日 出 具 了 容 诚 审 字
[2021]215Z0040 号带强调事项段的无保留意见审计报告。

    根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市
公司对外担保若干问题的通知》(2017 年修订)的要求及深圳证券交易所《创业
板上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》的规定,润和软件
管理层编制了后附的江苏润和软件股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。如实编制和对外披露汇总表并
保证其真实、准确、完整是润和软件管理层的责任。

    我们对汇总表所载资料与本所审计润和软件 2020 年度财务报表时所复核的会
计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不
一致。除了对润和软件实施 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关
的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理
解润和软件的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已
审计的财务报表一并阅读。

    本专项说明仅供润和软件年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

    附件:江苏润和软件股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况汇总表。

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    (此页无正文,为润和软件容诚专字[2021]215Z0009 号关于江苏润和软件股
份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明之签字盖章页。)




容诚会计师事务所                 中国注册会计师:褚诗炜
(特殊普通合伙)
                                 中国注册会计师:孔令莉


    中国北京                     中国注册会计师:李 丹




                                 2021 年 4 月 28 日




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