运达科技:2019年度财务预算报告2019-04-13
成都运达科技股份有限公司
2019 年度财务预算报告
公司根据以往年度的经营状况,考虑市场和业务拓展计划,在充分考虑资产
状况、经营能力以及成本费用控制的基础上,力争在 2019 年取得较好的经营业
绩。
公司管理层预计,2019 年度营业收入将比上年度增加。本公司将通过以下
途径来努力实现 2019 年的预算目标:
1. 加强市场开拓力度,实施既有产品升级和成熟化,加大产品竞争优势,提
升市场份额。
2. 持续优化 IPD 流程,建设有运达特色的 IPD 流程,系统性地进行产品集
成技术平台与产品通用模块的规划与开发,为提升新产品品质与开发效率
奠定坚实基础,降低产品开发和维护成本。
3. 通过实施供应商准入管控,控制供应链风险,提升物料质量;优化供应链
渠道,进行年度招标及价格谈判优化,提升供应链效率,确保生产计划匹
配率及物料到货及时率,着力降低采购成本和管理成本。
4. 深化项目管理,建立重点项目 WBS 计划,加强对项目把控市场机会、参
与投标、合同签订、原材料采购、产品生产、发货、现场安装、验收交付
等各环节控制,确保项目交付进度,对项目收入、成本、毛利、费用进行
监管,建立项目考核机制。
5. 加强财务管理,提高资金运作水平。
6. 在部分子公司推进实施 ERP 系统升级,实现统一管理,在防范投资项目
风险的基础上,争取最大的投资回报。
特别提示:上述财务预算为公司 2019 年度经营计划的内部管理目标,不
代表公司对 2019 年的盈利预测,能否实现取决于市场变化等因素,存在较大
不确定性,请投资者注意。
成都运达科技股份有限公司董事会
2019 年 4 月 11 日
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