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运达科技:2022年度财务预算报告2022-04-26  

                                             成都运达科技股份有限公司

                       2022 年度财务预算报告
    公司根据以往年度的经营状况,考虑市场和业务拓展计划,在充分考虑资产
状况、经营能力以及成本费用控制的基础上,力争在 2022 年取得较好的经营业
绩。
    公司管理层预计,2022 年度营业收入比上年度实际收入有一定幅度增长。
    本公司将通过以下途径来努力实现 2022 年的预算目标:
1、 加强市场开拓力度,进一步实现解决方案力量的区域化配置,完善铁三角运
   作与协同机制,加强订单获取的区域闭环,提升市场份额。
2、 提升产品竞争优势,实施既有产品升级和成熟化,提升产品质量和竞争力;
   同时投入有市场前景的新品研发,为后续市场开拓奠定基础。
3、 加强业务流程和工作规范建设,把能力建在组织上,实现业务实践和流程的
   全面融合。优化 IPD 流程,提升新产品开发质量和投入产出比;优化 OTC
   流程,提升客户满意度和交付效率;加强产品生命周期管理,重点关注产品
   成本降低和质量改善。
4、 完善组织架构,强化铁三角团队管理,逐步构建中长期客户管理和产品规划
   能力,为客户提供端到端的服务以及高度定制化的整体解决方案,有效解决
   客户的问题及需求。挖掘并呈现数据价值,在提升客户体验的基础上,将客
   户需求转化为公司未来产品及整体解决方案,成为公司新的营收增长点。
5、 通过投资并购、自主研发或与主机厂、第三方进行战略性合作等多种渠道及
   方式,完善整体解决方案,迅速切入市场并贡献业绩;
6、 构建成本文化,建立成本管理组织,实现全价值链的成本管理。通过梳理成
   本管理要素,确定成本控制项点和目标,明确产品降成、费用管控目标,有
   效实现成本及费用的内部控制。同时加强供应链管理,加强采购计划管理,
   加强库存管理,有效降低库存积压,提高存货周转。
7、 加大收款力度,加快应收账款回收,促进资金周转,提高经营性现金流。
8、 加强财务管理,进一步完善内部控制制度,防控经营风险;
9、 持续在子公司实施流程优化和 ERP 系统升级,完善子公司各项流程制度,
   在防范投资项目风险的基础上,争取最大的投资回报。
特别提示:上述财务预算为公司 2022 年度经营计划的内部管理控制指标,不代
表公司对 2022 年的盈利预测,能否实现取决于市场变化等因素,存在较大不确
定性,请投资者注意。
                                       成都运达科技股份有限公司董事会
                                            二〇二二年四月二十二日