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公司公告

汤姆猫:内部控制审计报告2023-04-25  

                                              内部控制审计报告
                                                  中喜特审 2023T00243 号


浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司全体股东:
    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我
们审计了浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司(以下简称汤姆猫公司)2022
年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。


    一、企业对内部控制的责任
   按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指

引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是汤姆猫公司董事会的责任。




    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表
审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。


   三、内部控制的固有局限性

    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于
情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,
根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。


   四、财务报告内部控制审计意见

    我们认为,汤姆猫公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中喜会计师事务所(特殊普通合伙)   中国注册会计师:   陈杰超
                                     (合伙人)


          中国北京                 中国注册会计师:   鲁军芳


                                       二〇二三年四月二十四日