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公司公告

达威股份:2019年度财务预算报告2019-04-12  

						四川达威科技股份有限公司


                     四川达威科技股份有限公司
                       2019 年度财务预算报告
    根据四川达威科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)生产经
营发展计划,参照公司近年来的经营业绩增幅及现有生产能力。结合目前皮革化
工市场,按照合并报表口径及根据企业会计准则及相关规定,经公司董事会分析
研究,公司2019年度的财务预算报告如下:

    一、预算编制的前提条件
    1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规及产业政策及经济环境
无重大变化。
    2、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率无重大改变。
    3、公司所处行业形势、市场环境、主要业务、主要产品和原材料的市场价
格和供求关系不发生重大变化。
    4、公司生产经营业务涉及税收政策及外币汇率将在正常范围内波动;
    5、无其他人力不可抗拒及不可预测因素造成的重大不利影响。

    二、财务预算及说明
    1、2019年计划实现营业收入同比增长率不低于10%。
    2、2019年计划净利润同比增长实现5%-15%。
    2019年度公司将继续增加产品销售收入,扩大市场份额,深化对财务指标
的挖潜,强化成本和费用控制,增加新业务的拓展,扩大经营活动现金流入量,
同时继续强化财务预算的控制作用,实现现金流量全年总体保持平衡。

    三、特别提示
    本预算仅为公司2019年度经营目标的预算,并不代表对公司2019年度的盈
利预测。能否实现取决于宏观经济环境、主要原材料价格变动风险、市场需求等
诸多因素,存在一定的不确定性,敬请投资者注意投资风险。



                                         四川达威科技股份有限公司

                                                  董事会

                                              2019 年 4 月 12 日