达威股份:2022年度财务预算报告2022-04-22
四川达威科技股份有限公司
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2022 年度财务预算报告
根据四川达威科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)生产经
营发展计划,参照公司近年来的经营业绩增幅及现有生产能力。结合目前市场环
境,按照合并报表口径及根据企业会计准则及相关规定,经公司董事会分析研究,
公司2022年度的财务预算报告如下:
一、预算编制的前提条件
1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规及产业政策及经济环境
无重大变化。
2、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率无重大改变。
3、公司所处行业形势、市场环境、主要业务、主要产品和原材料的市场价
格和供求关系不发生重大变化。
4、公司生产经营业务涉及税收政策及外币汇率将在正常范围内波动;
5、无其他人力不可抗拒及不可预测因素造成的重大不利影响。
二、财务预算
1、2022年计划实现营业收入同比增长率不低于20%。
2、2022年计划净利润同比增长实现20%-30%。
2022年度公司将继续增加产品销售收入,扩大市场份额,深化对财务指标
的挖潜,强化成本和费用控制,增加新业务的拓展,扩大经营活动现金流入量,
同时继续强化财务预算的控制作用,实现现金流量全年总体保持平衡。
三、特别说明
2022年度财务预算方案因受到复杂的市场状况、原材料涨价等多种不可控
因素影响,方案存在较大的不确定性,财务预算不构成公司对投资者的实质性承
诺,也不代表公司2022年度的实际盈利情况,能否实现取决于市场状况变化等
因素,存在较大不确定性。
四川达威科技股份有限公司
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二〇二二年四月二十一日