深圳市朗科智能电气股份有限公司 2018 年度财务决算报告 经过十七年耕耘与发展,公司持续聚焦于基于应用电子技术的智能控制行业,目前 公司已经成为智能控制领域中全国最具竞争力的核心企业之一,随着公司的不断壮大, 公司在国际市场上的竞争力日趋明显。报告期内,公司管理层始终按照制定的发展目标 和战略规划,构建科学、先进的管理体制和平台,稳步有序地推进各项工作的开展。面 对物联网、智能家居、人工智能、新能源等产业的发展和工业转型升级,公司始终坚持 以市场为导向、以技术为核心、以品质为根本的战略思维和重结果更关注过程的控制系 统,继续巩固、扩大以提供智能控制技术及解决方案为主的核心业务,致力成为行业国 际化知名企业。 报告期内,公司实现营业收入 1,201,848,500.14 元,同比增长 1.44%;营业利润 45,888,119.33 元,同比下降 48.53%;利润总额 47,876,246.67 元,同比下降 48.17%; 实现归属于上市公司股东净利润 44,574,584.04 元,较上年同期下降 44.40%。 现将 2018 年度财务决算报告如下: 一、2018 年财务报表审计情况 2018 年度财务报表经由大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准的无 保留意见的审计报告([2019]005421 号),大华会计师事务所认为本公司财务报表在所 有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了本公司 2018 年 12 月 31 日的合 并及母公司财务状况,以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、资产负债构成及变动原因分析 资产负债表项目 期末余额 期初余额 增长率 增长原因 主要系策略性备货所致 货币资金 205,411,553.36 340,720,328.10 -39.71% 主要系预付类材料采购 预付款项 2,328,206.44 3,575,242.94 -34.88% 减少所致 主要系理财产品进行现 其他流动资产 64,330,498.35 100,997,015.56 -36.30% 金管理金额变化所致 主要系本期新增对外投 可供出售金融资产 25,150,000.00 150,000.00 16666.67% 资所致 主要系退租厂房的装修 长期待摊费用 476,791.86 1,070,352.13 -55.45% 费减少所致 主要系资产减值准备增 递延所得税资产 5,577,367.25 3,732,100.27 49.44% 加,可抵扣暂时性差异增 大所致 主要系上期预付购买资 其他非流动资产 1,367,355.00 8,060,482.70 -83.04% 产转固定资产所致 主要系预收类产品销售 预收款项 12,568,464.76 8,014,641.16 56.82% 增加所致 主要系应交增值税增加 应交税费 7,667,829.87 2,669,133.70 187.28% 所致 主要系前期政府补助转 其他收益所致 递延收益 1,370,123.23 2,030,186.64 -32.51% 主要系前期政府补助转 其他收益所致 非流动负债合计 1,370,123.23 2,030,186.64 -32.51% 三、利润构成及变动原因分析 利润表项目 本期金额 上期金额 增长率 增长原因 主要系人力成本上升所 管理费用 60,519,802.73 43,965,421.30 37.65% 致 财务费用 -2,183,099.92 16,071,070.82 -113.58% 主要系汇率波动所致 主要系存货增加、存货跌 资产减值损失 21,204,499.59 12,230,585.30 73.37% 价增加所致 主要系前期政府补助转 加: 其他收益 3,627,175.15 1,947,330.03 86.26% 其他收益所致 主要系理财产品进行现 投资收益 5,951,066.11 4,350,035.78 36.80% 金管理收益变化所致 主要系固定资产处置收 资产处置收益 -142,031.69 68,461.54 -307.46% 益所致 主要系原材料价格上涨, 三、营业利润 45,888,119.33 89,150,503.63 -48.53% 人工成本上升所致 主要系政府补助相关政 加: 营业外收入 2,270,902.99 3,535,052.51 -35.76% 策调整所致 主要系原材料价格上涨, 四、利润总额 47,876,246.67 92,369,158.01 -48.17% 人工成本上升所致 主要系利润总额变动所 减: 所得税费用 3,301,662.63 12,197,746.74 -72.93% 致 主要系原材料价格上涨, 五、净利润 44,574,584.04 80,171,411.27 -44.40% 人工成本上升所致 主要系原材料价格上涨, 持续经营净利润 44,574,584.04 80,171,464.39 -44.40% 人工成本上升所致 归属于母公司所有者 主要系原材料价格上涨, 44,574,584.04 80,171,411.27 -44.40% 的净利润 人工成本上升所致 主要系原材料价格上涨, 七、综合收益总额 44,574,584.04 80,171,411.27 -44.40% 人工成本上升所致 归属于母公司所有者 主要系原材料价格上涨, 44,574,584.04 80,171,411.27 -44.40% 的综合收益总额 人工成本上升所致 主要系人力成本上升所 (一)基本每股收益 0.37 0.67 -44.56% 致 (二)稀释每股收益 0.37 0.67 -44.56% 主要系汇率波动所致 四、现金流量构成及变动原因分析 现金流量表项目 本期金额 上期金额 增长率 增长原因 主要系出口比例增加,应 收到的税费返还 75,259,198.01 49,132,886.83 53.17% 退税款项增多所致 收到其他与经营活动 主要系收回应付票据保 13,103,425.05 29,161,562.35 -55.07% 有关的现金 证金减少所致 主要系出口比例增加、缴 支付的各项税费 34,964,724.02 56,751,074.59 -38.39% 纳增值税减少所致 经营活动产生的现金 主要系策略性备货所致 -94,416,520.24 119,035,366.54 -179.32% 流量净额 收回投资所收到的现 主要系理财产品进行现 370,176,000.00 677,700,000.00 -45.38% 金 金管理金额变化所致 取得投资收益收到的 主要系理财产品进行现 5,951,066.11 4,350,035.78 36.80% 现金 金管理收益变化所致 处置固定资产、无形资 主要系固定资产处置收 产和其他长期资产收 4,790.52 140,469.02 -96.59% 益所致 回的现金净额 投资活动现金流入小 主要系理财产品进行现 376,131,856.63 682,190,504.80 -44.86% 计 金管理金额变化所致 购建固定资产、无形资 主要系固定资产已更新 产和其他长期资产支 14,108,936.37 34,450,223.46 -59.05% 换代 付的现金 主要系理财产品进行现 投资支付的现金 360,276,000.00 635,000,000.00 -43.26% 金管理金额变化所致 投资活动现金流出小 主要系理财产品进行现 374,384,936.37 669,450,223.46 -44.08% 计 金管理金额变化所致 投资活动产生的现金 主要系理财产品进行现 1,746,920.26 12,740,281.34 -86.29% 流量净额 金管理金额变化所致 四、汇率变动对现金及 主要系汇率波动所致 -2,280,389.16 -4,220,948.01 -45.97% 现金等价物的影响 五、现金及现金等价物 主要系策略性备货所致 -130,949,825.24 90,054,699.87 -245.41% 净增加额 加:年初现金及现金等 主要系前期应收款项力 332,631,863.04 242,577,163.17 37.12% 价物余额 度加大 六、期末现金及现金等 主要系策略性备货所致 201,682,037.80 332,631,863.04 -39.37% 价物余额 五、主要财务指标 财务指标 2018 年 2017 年 本年比上年增减 应收账款周转率 6.19 7.06 -12.35% 流动资产周转率 1.43 1.6 -10.62% 净利润率(%) 3.71% 6.77% -3.06% 流动比率(倍) 2.10 1.96 7.14% 资产负债率(%) 36.70% 40.63% -3.93% 深圳市朗科智能电气股份有限公司 董事会 二〇一九年四月二十三日