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公司公告

海辰药业:2017年度财务预算报告2017-04-21  

						                           南京海辰药业股份有限公司
                            2017 年度财务预算报告
   一、预算编制说明
       本预算报告是公司本着求实稳健原则,结合市场和业务拓展计划,在充分考
   虑公司现实业务各项基础、经营能力,在市场、国家政策等因素无重大变化的假
   设前提下,依据 2017 年公司发展计划以及公司经营目标和预计的合同收入编制。
   本预算报告包括公司及其下属全资子公司。
   二、利润预算表
                                                                      单位:人民币万元

            项        目                2017 年预算   2016 年发生额    增减幅度%

一、营业总收入                          37,069.24      28,082.76        32.00%

其中:营业收入                          37,069.24      28,082.76        32.00%

二、营业总成本                          30,708.22      22,875.13        34.24%

其中:营业成本                          12,974.23       9,120.24        42.26%

      税金及附加                          667.25         465.35         43.39%

      销售费用                          11,591.46       8,585.71        35.01%

      管理费用                           5,189.69       4,397.88        18.00%

      财务费用                            75.59          172.84         -56.27%

      资产减值损失                        210.00         133.11         57.76%

三、营业利润(亏损以“-”号填列)        6,361.02       5,207.63        22.15%

  加:营业外收入                          150.00         109.88         36.51%

  减:营业外支出                          85.59          71.56          19.61%

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)    6,425.43       5,245.95        22.48%

  减:所得税费用                          963.81         722.31         33.43%

五、净利润(净亏损以“-”号填列)        5,461.62       4,523.64        20.74%

   三、特别提示
       本预算报告为公司 2017 年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司
2017 年度盈利预测,能否实现取决于经济环境、市场需求、经营团队的努力程
度等诸多因素,具有不确定性,请特别注意。


                                             南京海辰药业股份有限公司
                                                     2017 年 4 月 19 日