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海辰药业:2022年度财务预算报告2022-04-22  

                        议案五
                   南京海辰药业股份有限公司
                     2022 年度财务预算报告
    根据公司战略发展目标及 2022 年度生产经营和发展计划,以经审计的 2021
年度的经营业绩为基础,结合国家和地区宏观经济政策,对公司 2022 年财务预
算报告编制如下:
    一、预算编制的基本假设
    1、公司所遵循的国家和地方现行有关法律、法规和制度无重大变化;
    2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化;
    3、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化;
    4、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成重大不利影响。
    二、2022 年度主要预算指标
    1、营业收入:预计公司 2022 年度营业收入较上年同期增长 30%-50%;
    2、净利润:预计公司 2022 年度扣非后净利润较上年同期增长 30%-50%。
    三、具体措施
    1、坚决以新药研发为公司发展战略的核心,加大产品研发力度,推进重点
项目研发进度;
    2、持续优化招商策略及代理商管理模式,对各渠道进行深耕细作,优化产
品结构,提高产品竞争力,提升销量增长;
    3、强化财务管理,进一步加强成本控制,提高资金管理水平和效率;
    4、加强内控管理,提升整体管理效率。
    四、特别提示
    本预算报告不代表公司盈利预测,仅为公司经营计划,能否实现取决于经济
环境、市场需求等诸多因素,具有不确定性。



                                              南京海辰药业股份有限公司
                                                   2022 年 4 月 21 日