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海辰药业:2023年度财务预算报告2023-04-25  

                                           南京海辰药业股份有限公司
                      2023 年度财务预算报告
    根据公司战略发展目标及 2023 年度生产经营和发展计划,以经审计的 2022 年度的经
营业绩为基础,结合国家和地区宏观经济政策,对公司 2023 年财务预算报告编制如下:
    一、预算编制的基本假设
    1、公司所遵循的国家和地方现行有关法律、法规和制度无重大变化;
    2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化;
    3、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化;
    4、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成重大不利影响。
    二、2023 年度主要预算指标
    1、营业收入:预计公司 2023 年度营业收入较上年同期增长 10%-40%;
    2、净 利 润:预计公司 2023 年度扣非后净利润较上年同期增长 10%-40%。
    三、具体措施
    1、坚决以新药研发为公司发展战略的核心,积极响应仿制药质量与疗效一致性评价等
政策,持续投入研发资金,强化科研团队建设,坚持自主研发与合作研发相结合的模式,稳
步推进仿制药一致性评价和新仿制药重点项目研发进度,进一步布局多个治疗领域,丰富品
种组合,保证后续产品持续推出;
    2、加大国谈品种注射用盐酸兰地洛尔和带量采购品种利伐沙班片的精细化管理以及市
场推广的力度,提升主要品种销量的快速增长,以弥补其他品种销量下滑的不足;
    3、强化财务精细化管理,进一步细化成本核算和加强成本控制,以达到开源节流的目
的;
    4、健全和完善内控管理制度,推进数字化建设,提升公司整体管理效率。
    四、特别提示
    本预算报告不代表公司盈利预测,仅为公司经营计划,能否实现取决于经济环境、市场
需求等诸多因素,具有不确定性。



                                             南京海辰药业股份有限公司
                                                   2023 年 4 月 24 日