达安股份:2019年度财务预算报告2019-03-30
中达安股份有限公司
2019 年度财务预算报告
特别提示:以下关于 2019 年经营计划的前瞻性陈述及指标,不构成公司对投资
者的实质性承诺,也不代表公司 2019 年度的实际盈利情况,由于影响公司经营效益
的各种因素在不断变化,年终决算结果可能与本财务预算中指标存在差异。
一、预算编制说明
根据中达安股份有限公司(以下简称“公司”)战略发展目标、2019 年度市场
营销计划以及生产经营计划,以经审计的 2018 年度的经营业绩为基础,按照合并报
表口径,编制了 2019 年度的财务预算。
二、预算编制基本假设
(一)公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化;
(二)公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化;
(三)公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系
无重大变化;
(四)按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率;
(五)无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。
三、2019 年度主要预算指标
2019 年,公司营业收入及净利润预计在 2018 年的基础上增加 5%-10%。
四、确保预算完成的主要措施
(一)加强公司内控管理,加强绩效考核,提升公司整体管理效率;
(二)加强产品品牌的推广宣传和营销管理;
(三)合理安排、使用资金,提高资金利用率;
(四)强化财务管理,加强成本控制分析、预算执行、资金运行情况监管等方
面的工作,建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制,降低财务风险,及时
发现问题并持续改进,保证财务指标的实现。
中达安股份有限公司董事会
2019 年 3 月 29 日