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中达安:2023年度财务预算报告2023-04-27  

                                                   中达安股份有限公司
                          2023 年度财务预算报告

       特别提示:
       本预算为公司 2023 年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司的盈利
预测,能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整、汇率变
动、公司全员努力程度等多种因素,存在较大的不确定性,敬请投资者注意投资风
险。
       以下关于 2023 年经营计划的前瞻性陈述及指标,不构成公司对投资者的实质
性承诺,也不代表公司 2023 年度的实际盈利情况,由于影响公司经营效益的各种因
素在不断变化,年终决算结果可能与本财务预算中指标存在差异。
       一、预算编制说明
       根据中达安股份有限公司(以下简称“公司”)战略发展目标、2022 年度市场
营销计划以及生产经营计划,以经审计的 2022 年度的经营业绩为基础,按照合并报
表口径,经过慎重分析研究,编制了 2023 年度的财务预算。
       二、预算编制基本假设
       (一)公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规及相关制度无重大变化。
       (二)公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
       (三)公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系
无重大变化。
       (四)按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率不发生重大变化。
       (五)无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。
       三、2023 年度主要预算指标
       2023 年,公司营业收入预计在 2022 年的基础上增加 10%以上。
       四、确保预算完成的主要措施
       (一)加强公司内控管理,加强绩效考核,提升公司整体管理效率;
       (二)加强产品品牌的推广宣传和营销管理;
       (三)合理安排、使用资金,提高资金利用率;
       (四)强化财务管理,加强成本控制分析、预算执行、资金运行情况监管等方
面的工作,建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制,降低财务风险,及时

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发现问题并持续改进,保证财务指标的实现。
    五、风险提示
    2023 年预算指标仅作为本公司年度经营目标的内部管理控制参考指标,不代表
公司对 2023 年度的盈利预测,能否实现受限于经济环境、市场状况变化、行业发展
状况及经营团队的努力程度等多种因素,存在较大不确定性,请投资者谨慎决策,
注意投资风险。


                                                 中达安股份有限公司董事会

                                                          2023 年 4 月 27 日




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