广和通:2021年度财务预算报告2021-04-17
深圳市广和通无线股份有限公司
2021 年度财务预算报告
一、预算编制说明
根据深圳市广和通无线股份有限公司(以下简称“公司”)战略发展目标,
参照公司近年来的经营情况及现有生产能力,结合公司 2021 年度市场营销计划
及生产经营计划,以 2020 年度经审计的业绩为基础,按照合并报表口径,编制
了本财务预算报告。
二、预算编制基本假设
(一) 公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
(二) 公司所处宏观经济环境、行业形势无重大变化。
(三)公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
(四) 公司主要产品的市场价格、主要原料成本价格不会有重大变化。
(五) 现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率无重大变化。
(六) 无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。
三、公司 2021 年财务预算目标
2021 年预计全年收入实现 30%以上的增长,净利润实现稳中有升。
四、完成 2021 年财务预算目标的措施
(一)加大资源投入提升海外市场占有率。
(二)构建公司技术体系,提升公司产品技术竞争力和研发效率;
(三)提升全球采购能力,以 MES+测试自动化为载体,降低制造成本;
(四)提升产品线端到端的经营能力,实现业务持续有效增长;
(五)加强干部选拔和培养,完善企业文化体系。
五、特别提示
本预算报告仅为公司生产经营计划,不代表公司 2021 年度盈利预测。受复
杂的市场状况和国际经济形势等多种不可控因素影响,能否实现预算指标具有不
确定性,请投资者注意投资风险。
深圳市广和通无线股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 17 日