意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

中孚信息:民生证券股份有限公司关于中孚信息2022年度内部控制自我评价报告的核查意见2023-03-31  

                                           民生证券股份有限公司
                关于中孚信息股份有限公司
      2022年度内部控制自我评价报告的核查意见

    民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“保荐机构”)作为中孚信息
股份有限公司(以下简称“中孚信息”或“公司”)持续督导的保荐机构,根据《证
券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等有关规定,对中孚信息董事会出具的《2022
年度内部控制自我评价报告》进行审慎核查,核查情况及核查意见如下:

    一、中孚信息对内部控制情况的自我评价意见

    根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基
准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为,公司已按照企业
内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
    根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基
准日,公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。
    自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间,未发生影响
内部控制有效性评价结论的因素。

    二、保荐机构的核查意见

    通过查阅公司章程、三会议事规则、内部审计制度、信息披露管理制度及
公司内部控制及管理等各项规章制度等,查阅股东大会、董事会、监事会会议
资料、独立董事意见、公司其他信息披露文件以及内部审计部门会议纪要等相
关资料,与公司董事、监事、高级管理人员等有关人员就内部控制的情况进行
沟通等方式,对公司内部控制合规性和有效性进行了核查。
    经核查,保荐机构认为:公司的内部控制制度符合我国有关法律、法规和
规范性文件的相关要求,在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效
的内部控制;2022年度,公司内部控制制度执行情况良好,公司《2022年度内
部控制自我评价报告》在重大方面客观地反映了其内部控制制度的建设、运行
情况。
    (以下无正文)
    (此页无正文,为《民生证券股份有限公司关于中孚信息股份有限公司 2022
年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签章页)




    保荐代表人:

                            王旭                        杜慧敏




                                                  民生证券股份有限公司


                                                     2023 年 3 月 30 日