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公司公告

圣邦股份:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)与预案差异情况对照表2020-03-30  

						               圣邦微电子(北京)股份有限公司
     发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
                      报告书(草案)与预案
                           差异情况对照表

    圣邦微电子(北京)股份有限公司于 2019 年 12 月 20 日召开第三届董事会
第十三次会议,审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的
预案,并于 2019 年 12 月 23 日公告了《圣邦微电子(北京)股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》。公司已根据《公开发行证券的
公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组(2018 年修订)》
等法律法规要求编制重组报告书(草案),并于 2020 年 3 月 30 日经公司第三届
董事会第十四次会议审议通过,现对重组报告书(草案)和预案主要差异进行如
下说明:

 重组报告书(草案)章节                      主要差异内容及原因
                          1、更新了“上市公司,交易对方声明”;
中介机构声明
                          2、增加了“相关证券服务机构声明”。
                          1、根据审计机构、评估机构出具的相关审计、评估报告以及
                          交易各方签署的相关重组协议,确定了本次交易涉及的审计、
                          评估数据、标的资产交易作价和发行股份数据,更新了交易
                          标的资产评估描述;
                          2、更新了“本次交易方案概述”、“本次交易构成重大资产
                          重组”的判断具体数据、“本次重组对上市公司的影响分析”、
重大事项提示
                          “本次重组履行的审批程序”、“本次重组相关方作出的重
                          要承诺”、“本次重组对中小投资者权益保护的安排”;
                          3、删除了“标的公司的预估值或拟定价情况”、“待补充披
                          露的信息提示”;
                          4、补充披露了“新冠肺炎疫情的相关影响”、“独立财务顾
                          问的保荐人资格”。
                          1、根据审计机构、评估机构出具的相关审计、评估报告以及
                          交易各方签署的相关重组协议对相关数据和描述进行了补充
重大风险提示              更新;
                          2、删除了“审计评估工作尚未完成、标的估值及交易作价尚
                          未确定的风险”提示;
                                         1
                          3、增加了“交易标的评估增值较大的风险”“存货规模增长
                          的风险”“主要客户占比较大的风险”“新冠肺炎疫情造成
                          的风险”“不可抗力风险”提示。
                          1、结合产业背景及上市公司经营战略,补充披露关于本次交
                          易背景、目的的详细描述;
                          2、更新披露了“本次重组已经获得的批准”;由于本次交易
                          的审计、评估工作已完成,更新披露了“本次重组尚需取得
                          的批准或核准”;
                          3、根据审计机构、评估机构出具的相关审计、评估报告对相
                          关数据和描述进行了补充更新;
第一章 本次交易概述       4、删除了“标的公司预估值或拟定价情况”,根据审计机构
                          出具的《备考审阅报告》以及交易方案,补充披露了“本次

                          重组对上市公司股权结构的影响”、“本次重组对上市公司

                          主要财务指标的影响”;结合双方在产品、人员、客户、供
                          应商等多方面的协同效应补充披露对本次交易上市公司主营
                          业务的影响;
                          5、补充披露了“摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排”。
                          1、更新了股本总数;
                          2、本次重组与披露后,公司 2020 年 1 月 7 日完成回购注销
                          2017 年限制性股票与股票期权激励计划,重组报告书中进行
                          了补充披露;
第二章 上市公司基本情况
                          3、更新了业务内容的表述,以及 2019 年度的分产品收入数
                          据;
                          4、新增了 2019 年度财务数据,删除了 2019 年三季度数据;
                          5、更新了实际控制人、控股股东的持股比例。
                          1、更新交易对方基本信息、补充披露了交易对方历史沿革;
                          2、补充披露交易对方主要业务发展情况及主要财务数据;
                          3、补充披露交易对方下属企业情况;
                          4、补充披露了交易对方与上市公司之间的关联关系及向上市
                          公司推荐董事或者高级管理人员的情况;
                          5、补充披露了交易对方及其主要管理人员最近五年内受过行
第三章 交易对方基本情况
                          政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚、或者涉
                          及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况;
                          6、补充披露了交易对方及其主要管理人员最近五年的诚信情
                          况;
                          7、补充披露了“交易对方之间是否存在关联关系或一致行动
                          关系的说明”。
第四章 交易标的基本情况   1、根据审计机构、评估机构出具的相关审计、评估报告对相


                                           2
                          关数据和描述进行了补充更新;
                          2、按照《格式准则第 26 号》要求,补充披露了标的公司“标
                          的公司股权情况”、“本次交易前标的公司与上市公司资产、
                          业务、人员、财务、机构是否独立情况的说明”、“主要资
                          产的权属情况”、“最近两年利润分配情况”、“最近两年
                          主要财务数据”“近三年进行与交易、增资或改制相关的资
                          产评估情况”、“标的公司出资及合法存续”、“交易标的
                          涉及的相关报批事项”、“许可他人使用资产及被许可使用
                          他人资产的情况”“债权债务转移情况”“会计政策及相关
                          会计处理”等内容。
                          1、根据审计机构、评估机构出具的相关审计、评估报告以及
                          交易各方签署的相关重组协议,确定了本次交易涉及的审计、
第五章 本次交易发行股份
                          评估数据、标的资产交易作价和发行股份数据,更新了交易
情况
                          标的资产评估描述;
                          2、补充披露了“调价机制”。
                          替代重组预案中的“第五章 标的资产预估值及定价情况”主
                          要内容,披露了标的资产评估基本情况、主要评估假设、收
第六章 标的资产评估及定   益法评估具体情况、市场法评估基本情况、评估结论、董事
价情况                    会对标的资产评估合理性以及定价公允性的分析、独立董事
                          对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与
                          评估目的的相关性及交易定价的公允性的意见等内容。
                          1、补充披露本次交易《购买资产协议之补充协议》《盈利预
第七章 本次交易合同的
                          测补偿协议之补充协议》主要合同内容;
主要内容
                          2、补充披露了“违约责任”。
第八章 本次交易的合规
                          新增章节,补充披露了本次交易的合规性分析。
性分析
                          根据《格式准则第 26 号》要求对披露作修订,披露了“本次
                          交易前上市公司财务状况和经营成果的讨论与分析”、“对
                          拟购买资产的行业特点和经营情况的讨论与分析”、“标的
第九章 管理层讨论与分析   公司行业地位及核心竞争力”、“标的公司财务状况分析”、
                          “本次交易对上市公司的持续经营能力影响的分析”、“本
                          次交易对上市公司未来发展前景的影响”、“本次交易对上
                          市公司非财务指标影响的分析”等内容。
                          新增章节,披露了本次交易标的公司的财务信息,以及本次
第十章 财务会计信息
                          交易模拟实施后上市公司备考财务资料。
第十一章 同业竞争与关联
                          新增章节,披露了交易前后的同业竞争和关联交易情况。
交易
                          1、根据审计机构、评估机构出具的相关审计、评估报告以及
第十二章 风险因素
                          交易各方签署的相关重组协议对相关数据和描述进行了补充

                                         3
                          更新;
                          2、删除了“审计评估工作尚未完成、标的估值及交易作价尚
                          未确定的风险”提示;
                          3、增加了“交易标的评估增值较大的风险”、“存货规模增
                          长的风险”、“主要客户占比较大的风险”、“自有房产及
                          租赁房产瑕疵对于标的资产经营稳定性的风险”、“新冠肺
                          炎疫情造成的风险”、“不可抗力风险”提示。
                          1、补充披露了“本次交易后上市公司利润分配政策及相应的
                          安排”;
                          2、新增了“非经营性资金占用及向关联方提供担保的情况”;
                          3、新增了“上市公司负债结构”;
                          4、新增了“上市公司最近 12 个月内资产交易的情况”;
第十三章 其他重要事项
                          5、新增了“本次交易对上市公司治理机制的影响”
                          6、补充披露了草案阶段“二级市场股票交易自查的说明”;
                          7、删除了重组预案中的“第十一章 独立董事意见和独立财
                          务顾问核查意见”,新增了“独立财务顾问与法律顾问对本
                          次交易的结论性意见”。
第十四章 中介机构及有关
                          新增本章节,披露了本次交易的相关中介机构信息。
经办人员
第十五章 备查文件及备查
                          新增本章节,披露了备查文件和备查地点。
地点
第十六章 公司、相关中介   替代重组预案中的“第十二章 上市公司及全体董事声明”,
机构声明                  补充披露了相关中介机构各方声明。




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