德恩精工:2020年度财务预算方案2020-04-24
四川德恩精工科技股份有限公司
2020 年度财务预算方案
2020 年公司将继续坚持稳健的经营方针,维护好现有客户资源,开拓新市
场,提高经营质量,创造高收益优秀企业,努力实现销售最大、成本最小、效率
最高,力争业务规模、经济效益保持稳步增长,确保 2020 年总体经营目标的全
面实现。
一、公司 2020 年度财务预算与 2019 年度经营成果比较表
单位:万元
项目 2020 年预测数 2019 年实现数 增长金额 增长率(%)
营业总收入 48,600 48,517 83 0.17%
营业总成本 41,400 41,385 15 0.04%
利润总额 8,100 8,059 41 0.51%
净利润 6,700 6,699 1 0.01%
注:因政府回购盐关路厂区,预计将在本年度完成所有搬迁及确认工作,会额外
导致上述净利润大幅增加,详见公司后续公告。
二、风险提示
根据 2019 年财务指标完成情况,公司在年初制订了上述用于内部管理控制
的财务指标。上述财务预算指标为公司 2020 年度经营计划的内部管理控制指标,
并不代表公司对 2020 年度的盈利预测,能否实现取决于全球疫情引起的市场状
况变化等多种因素,存在较大的不确定性。
四川德恩精工科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 24 日