德恩精工:2022年度财务预算报告2022-04-25
四川德恩精工科技股份有限公司
2022 年度财务预算报告
一、预算编制说明
根据四川德恩精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)战略发展目标,
综合分析公司的市场和业务拓展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素
对预期的影响,并考虑公司现时经营能力的前提下,谨慎地对 2022 年度经营情
况进行预测并编制。
二、公司预算编制基础
公司在总结、分析 2021 年的经营情况,结合公司战略发展目标和 2022 年
度的总体经营规划和现时生产经营能力,充分考虑公司业务的可持续发展的前提
下,同时剔除市场、政策等诸多因素影响带来的不确定性,遵循现行法律、法规
和企 业会计准则,本着客观、稳健、慎重的原则对 2022 年的经营情况进行预
测并编制,本预算报告包括公司及下属子公司。
三、基本假设
(一)公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化;
(二)公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化;
(三)公司所处宏观经济环境、行业形势无重大变化;
(四)公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化;
(五)现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化。
四、公司 2022 年度财务预算与 2021 年度经营成果比较表
单位:万元
项目 2022 年预测数 2021 年实现数 增长金额 增长率(%)
营业总收入 72,520 58,010 14,510 25%
营业总成本 62,980 50,382 12,598 25%
净利润 8,500 7,095 1,405 20%
五、风险提示
根据 2021 年财务指标完成情况,公司在年初制订了上述用于内部管理控制
的财务指标。上述财务预算指标为公司 2022 年度经营计划的内部管理控制指标,
并不代表公司对 2022 年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化等多种因
素,存在较大的不确定性,请投资者特别注意。
四川德恩精工科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 25 日