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公司公告

德恩精工:2022年度财务预算报告2022-04-25  

                                        四川德恩精工科技股份有限公司
                       2022 年度财务预算报告


    一、预算编制说明
    根据四川德恩精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)战略发展目标,
综合分析公司的市场和业务拓展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素
对预期的影响,并考虑公司现时经营能力的前提下,谨慎地对 2022 年度经营情
况进行预测并编制。


    二、公司预算编制基础
    公司在总结、分析 2021 年的经营情况,结合公司战略发展目标和 2022 年
度的总体经营规划和现时生产经营能力,充分考虑公司业务的可持续发展的前提
下,同时剔除市场、政策等诸多因素影响带来的不确定性,遵循现行法律、法规
和企 业会计准则,本着客观、稳健、慎重的原则对 2022 年的经营情况进行预
测并编制,本预算报告包括公司及下属子公司。


    三、基本假设
    (一)公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化;
    (二)公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化;
    (三)公司所处宏观经济环境、行业形势无重大变化;
    (四)公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化;
    (五)现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化。


    四、公司 2022 年度财务预算与 2021 年度经营成果比较表
                                                               单位:万元

     项目      2022 年预测数     2021 年实现数    增长金额      增长率(%)


 营业总收入             72,520           58,010       14,510          25%


 营业总成本             62,980           50,382       12,598          25%
 净利润                 8,500           7,095         1,405          20%



    五、风险提示
    根据 2021 年财务指标完成情况,公司在年初制订了上述用于内部管理控制
的财务指标。上述财务预算指标为公司 2022 年度经营计划的内部管理控制指标,
并不代表公司对 2022 年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化等多种因
素,存在较大的不确定性,请投资者特别注意。




                                  四川德恩精工科技股份有限公司董事会
                                                2022 年 4 月 25 日