钢研纳克:内部审计制度修订对照表2022-10-25
钢研纳克检测技术股份有限公司
内部审计制度修订对照表
原制度条款引用(制度文
修订制度条款引用 条款解释
号:审规字〔2021〕22)
第九条 公司各内部 第九条 公司各内部 按照目前公司结构
机构或者职能部门、控股 机构或者职能部门、分公 对制度适用范围进行重
子公司以及对公司具有重 司、控股子公司以及对公 新描述。
大影响的参股公司应当配 司具有重大影响的参股公
合内部审计门部依法履行 司(以下简称所属单位)
职责,不得妨碍内部审计 应当配合内部审计部门依
部门的工作。 法履行职责,不得妨碍内
部审计部门的工作。
第二、十一条 所属企 第二、十一条 所属单 根据第九条内容统
业 位 一制度适用范围统称。
第二十八、二十九、 第二十八、二十九、 按照目前公司结构
三十条 控股子公司 三十条 控股子公司以及 对制度适用范围进行重
对公司具有重大影响的参 新描述。
股公司
第四十一条 审计机 第四十一条 审计机 删除“特别是在国
关在审计中,特别是在国 关在审计中,应当有效利 家机关、事业单位和国
家机关、事业单位和国有 用内部审计力量和成果。 有企业三级以下单位审
企业三级以下单位审计 对内部审计发现且已经纠 计中”。
中,应当有效利用内部审 正的问题不再在审计报告
计力量和成果。对内部审 中反映。
计发现且已经纠正的问题
不再在审计报告中反映。
第四十七条 本制度 第四十七条 本制度 增加废止制度文
自董事会审议通过之日起 自发布之日起施行,原《钢 号。
生效并实施,修订时亦同。 研纳克检测技术股份有限
公司内部审计制度》(钢
研纳克董规字〔2021〕22
号)同时废止。
除上述修订内容之外,内部审计制度其他内容不变。
钢研纳克检测技术股份有限公司董事会
2022 年 10 月 21 日