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公司公告

耐普矿机:关于续聘2021年度审计机构的公告2021-04-13  

                        证券代码:300818           证券简称:耐普矿机              公告编号:2021-032


                      江西耐普矿机股份有限公司

                   关于续聘 2021 年度审计机构的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。


    江西耐普矿机股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 12 日召开第
四届董事会第十三次会议、第四届监事会第八次会议,会议审议通过了《关于续
聘 2021 年度审计机构的议案》。公司董事会同意续聘大华会计师事务所(特殊
普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,聘期一年,自 2020 年年度股东大会审议
通过之日起生效。具体如下:

    一、拟续聘审计机构的情况说明
    大华会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具备证券、期货相关业务审计从
业资格的审计机构,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请大华
会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司审计机构以来,其工作勤勉尽责,坚持
公允、客观的态度进行独立审计,较好的完成了公司各项审计工作。
    公司董事会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度
审计机构,聘期一年,自 2020 年年度股东大会审议通过之日起生效。

    二、拟续聘审计机构的基本信息
    (一)机构信息
    1、机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)
    2、机构性质:特殊普通合伙企业
    3、历史沿革:大华会计师事务所(特殊普通合伙)品牌源自于 1985 年 10
月上海财政局和上海财经大学共同发起设立的大华会计师事务所。2009 年 11 月
26 日,为适应形势发展的需要,遵照财政部《关于加快我国注册会计师行业发
展的若干意见》的战略方针,北京立信会计师事务所有限公司与广东大华德律会
计师事务所(特殊普通合伙)等几家较大规模的会计师事务所进行整体合并,合
并重组、整合后北京立信会计师事务所有限公司更名为“立信大华会计师事务所
                                       1
有限公司”。2011 年 8 月 31 日,再次更名为“大华会计师事务所有限公司”。
2011 年 9 月,根据财政部、国家工商行政管理总局联合下发的《关于推动大中
型会计师事务所采取特殊普通合伙组织形式的暂行规定》转制为特殊普通合伙制
会计师事务所。2011 年 11 月 3 日,“大华会计师事务所(特殊普通合伙)”获
得北京市财政局京财会许可[2011]0101 号批复。2012 年 2 月 9 日,经北京市工
商行政管理局批准,大华会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。
    4、注册地址:北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
    5、业务资质:1992 年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会
计师事务所证券、期货相关业务许可证》,2006 年经 PCAOB 认可,获得美国上
市公司审计业务执业资格,2010 年首批获得 H 股上市公司审计业务资质。
    6、是否曾从事过证券服务业务:是。
    7、投资者保护能力:2019 年末职业风险基金为 266.73 万元,职业责任保险
累计赔偿限额为 70,000.00 万元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事
赔偿责任。
    8、是否加入相关国际会计网络:加入大华国际会计公司(原马施云国际会
计公司)
       (二)人员信息
    1、合伙人数量:232 人
    2、注册会计师数量:1,647 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师
人数:821 人。
    3、签字注册会计师姓名和从业经历:周益平先生和熊绍保先生,简历见附
件。
       (三)业务信息
    1、2019 年度业务总收入:199,035.34 万元
    2、2019 年度审计业务收入:173,240.61 万元
    3、2019 年度证券业务收入:73,425.81 万元
    4、2019 年度上市公司年报审计家数:319 家
    5、主要行业:制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、
房地产业、建筑业

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    6、2019 年度上市公司年报审计收费总额:2.97 亿元
    7、是否有涉及公司所在行业审计业务经验:是
    (四)执业信息
    1、大华会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员不存在违反《中国注
册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
    2、是否具备相应专业胜任能力
    项目合伙人周益平先生、项目质量控制负责人包铁军先生、签字注册会计师
周益平先生和熊绍保先生均具有中国注册会计师执业资格,长期从事证券服务业
务,具备相应专业胜任能力(简历见附件)。
    (五)诚信记录
    1、大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、
监督管理措施 20 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 0 次。41 名从业人员近三年
因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 20 次和自律监管
措施 3 次。
    2、项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行
为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

    三、拟续聘会计师事务所履行的程序
    1、董事会审计委员会审议情况
    公司于 2021 年 4 月 12 日召开 2021 年董事会审计委员会第一次会议,审议
通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。审计委员会委员通过对审计机
构提供的资料进行审核并进行专业判断,认为大华会计师事务所(特殊普通合伙)
在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的
要求,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。
    2、独立董事的事前认可和独立意见
    公司独立董事对续聘 2021 年度审计机构进行了事前认可,同意将该事项提
交董事会审议,并发表如下独立意见:
    大华会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具备证券、期货相关业务审计从
业资格的审计机构,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。工作人员恪尽

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职守,为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经
营成果,同意继续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)公司 2021 年度财务审
计机构。因此,同意将该事项提交公司 2020 年年度股东大会审议。
       3、董事会审议情况
    公司于 2021 年 4 月 12 日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关
于续聘 2021 年度审计机构的议案》。董事会同意续聘大华会计师事务所(特殊
普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构,聘期一年。
       4、监事会审议情况
    公司于 2021 年 4 月 12 日召开第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于
续聘 2021 年度审计机构的议案》。监事会认为:大华会计师事务所(特殊普通
合伙)具有证券、期货从业资格,其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了
公司的财务状况和经营成果,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司 2020 年度审计机构。
       5、其他说明
    《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》尚需提交公司 2020 年度股东大会审
议。

       四、备查文件
    1、第四届董事会第十三次会议决议;
    2、第四届监事会第八次会议决议;
    3、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见;
    4、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见;
    5、第四届董事会审计委员会 2021 年第一次会议决议;
    6、大华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执业证照,主要负责人和监管
业务联系人信息和联系方式,负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、营
业证照和联系方式。
    附件:大华会计师事务所(特殊普通合伙)相关人员简历
    特此公告。
                                         江西耐普矿机股份有限公司董事会
                                                  2021 年 4 月 13 日

                                    4
附件:大华会计师事务所(特殊普通合伙)相关人员简历

1、项目合伙人简历

    周益平先生,1994 年 7 月成为注册会计师,1996 年 7 月开始从事上市公司
审计,2011 年开始在大华所执业,2016 年开始为本公司提供审计服务;近三年
签署上市公司审计报告情况 8 家次。

2、项目质量控制负责人简历

    李海成先生,2002 年 2 月成为注册会计师,2000 年 1 月开始从事上市公司
审计,2000 年 1 月开始在大华所执业,2012 年 1 月开始从事复核工作,近三年
复核上市公司和挂牌公司审计报告超过 50 家次。

3、签字会计师简历

    周益平先生:详见“项目合伙人简历”。
    熊绍保先生,1999 年成为注册会计师,1999 年开始从事上市公司审计,2011
年开始在大华所执业,2016 年开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公
司审计报告情况:3 家次。




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