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公司公告

龙磁科技:2020年度内部控制自我评价报告2021-03-27  

                                              安徽龙磁科技股份有限公司
                  2020 年度内部控制自我评价报告


       根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求(以下简称“企业内部控制规范体系”),结合安徽龙磁科技股份有限公司(以
下简称“公司”)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的
基础上,我们对公司截至 2020 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日) 的内
部控制有效性进行了评价。
       一、重要声明
       按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其
有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建
立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公
司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
       公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及
相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存
在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化
可能导致公司的内控制度变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根
据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
       二、内部控制评价结论
       根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准
日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部
控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制。
       根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,基于内部控制评价报告基
准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
       自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
    三、内部控制评价工作情况
    (一)内部控制评价范围
    公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风
险领域。纳入评价范围的主要单位包括:公司及各子公司。纳入评价范围单位资
产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%,营业收入合计占公司合并财务报
表营业收入总额的 100%。
    纳入评价范围的主要业务和事项包括:
    (1)公司内部控制管理手册及相关实施细则中公司层面控制所涉及的公司
治理、发展战略、组织架构、人力资源、企业文化、职业道德与专业胜任能力、
信息与沟通、内部监督等各项流程;
    (2)业务层面控制中涉及的采购管理、销售管理、财务管理、关联交易、
对外担保、募集资金、对外投资、信息披露等流程。重点关注的高风险领域主要
包括:采购管理、销售管理、财务管理、关联交易、募集资金、信息披露等。
    上述纳入评价范围的业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主
要方面,不存在重大遗漏。
    (二) 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
    公司依据企业内部控制规范体系的要求组织开展内部控制评价工作。公司董
事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,
结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,分别针对财务报告内
部控制和非财务报告内部控制,研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认
定标准。
    1、财务报告内部控制缺陷的认定标准
                                                 认定标准
 缺陷等级
                      定量标准                                定性标准
                                          1、董事、监事、高级管理人员舞弊;
                                          2、对已经公告的财务报告出现重大差错而进行的差错更
            1、资产负债表错报金额≥资产
                                          正;
            总额的 5%;
 重大缺陷                                 3、当期财务报告存在重大差错,而内部控制运行过程中
            2、利润表错报金额≥收入总额
                                          未发现该差错;
            的 6%。
                                          4、公司审计委员会和审计部门对财务报告内部控制监督
                                          无效。
                                            1、未建立反舞弊程序和控制措施;
            1、资产总额的 2%≤资产负债表
                                            2、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应控制
            错报金额<资产总额的 5%;
 重要缺陷                                   机制;
            2、收入总额的 3%≤利润表错报
                                            3、对于财务报告编制过程中存在一项或多项缺陷不能保
            金额<收入总额的 6%。
                                            证编制的财务报表 达到真实、准确的目标。
            1、资产负债表错报金额<资产
            总额的 2%;
 一般缺陷                                   是指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。
            2、利润表错报金额<收入总额
            的 3%。

     2、非财务报告内部控制缺陷的认定标准
                                                认定标准
 缺陷等级
                       定量标准                                 定性标准
                                            1、公司经营活动违反国家法律、法规;
                                            2、媒体负面新闻频频曝光,对公司声誉造成重大影响;
            直接或间接资产损失金额 300 万
 重大缺陷                                   3、高级管理人员和核心技术人员严重流失;
            元以上。
                                            4、重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效;
                                            5、内部控制重大缺陷未得到整改。
                                            1、公司违反国家法律、法规活动受到轻微处罚;
            直接或间接资产损失金额          2、媒体出现负面新闻,对公司声誉造成影响;
 重要缺陷
            100-300 万元(含 300 万元)。 3、关键岗位人员严重流失;
                                            4、内部控制重要缺陷未得到整改。

            直接或间接资产损失金额小于
 一般缺陷                                   指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
            100 万元(含 100 万元)。


     (三)内部控制缺陷认定及整改情况
     1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
     根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
     2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
     根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内未发现公司非财务
报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
     四、其他内部控制相关重大事项说明
     报告期内,公司现行的内部控制制度覆盖了公司生产经营活动和公司运行的
各个方面,在完整性、合理性、有效性方面不存在重大缺陷。
     同时,公司将继续强化内控建设,完善与公司经营规模、业务范围、竞争状
况和风险水平等相适应的内部控制制度,并随着经营状况的变化及时加以调整、
规范,强化内部控制监督检查,促进公司健康、可持续发展。
安徽龙磁科技股份有限公司董事会
              2021 年 3 月 26 日