大宏立:2023年度财务预算报告2023-04-15
成都大宏立机器股份有限公司
2023 年度财务预算报告
一、 预算编制说明
本预算报告是以经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司 2022 年
度财务报告为基础,综合分析公司的市场和业务拓展计划以及政策变动、行业形
势、市场需求等因素对预期的影响,并考虑公司现时经营能力的前提下,谨慎的
对 2023 年度经营情况进行预测并编制。
二、公司预算编制基础
公司在总结、分析 2022 年的经营情况,结合公司战略发展目标和 2023 年度
的总体经营规划和现时经营能力,充分考虑公司业务的可持续发展的前提下,同
时剔除市场、政策等诸多因素影响带来的不确定性,遵循现行法律、法规和企业
会计准则,本着客观、稳健、慎重的原则对 2023 年的经营情况进行预测并编制,
本预算报告包括公司及下属子公司。
三、基本假设
(一)会计政策及会计估计无重大变更。
(二)国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化。
(三)公司所遵循的国家税收政策和有关税收优惠政策无重大改变。
(四)公司所在行业形势、市场行情无异常变化;公司主要经营所在地及业
务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
(五)汇率、银行信贷利率等无重大变化。
(六)无其他不可抗力因素以及其他人力不可预见造成的重大不利影响。
四、主要预算指标
根据公司 2022 年财务决算情况以及对公司目前面临的市场和行业状况,
基于谨慎性原则,经公司研究分析,预计公司 2023 年的营业收入和净利润在
2022 年同口径基础上有一定程度的改善。
五、风险提示
本预算为公司 2023 年度经营计划的内部管理指标,不代表本公司 2023 年
的盈利预测。能否实现该目标,取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产
业政策调整、行业形势及经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定
性,请投资者特别注意。
成都大宏立机器股份有限公司董事会
2023 年 4 月 15 日