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公司公告

保立佳:2022年度财务预算报告2022-04-28  

                                       上海保立佳化工股份有限公司

                     2022 年度财务预算报告

   特别提示:
   本预算报告仅为公司生产经营计划,并不代表公司管理层对 2022 年度的盈
利预测,能否实现取决于宏观经济、市场需求、行业发展状况等多种因素,存在
较大的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、预算编制说明

   公司根据战略发展目标,以中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公
司 2021 年度财务报告为基础,综合分析公司的市场和业务拓展计划以及政策变
动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响,结合 2022 年度生产经营计划、
营销计划,按照合并报表口径,根据企业会计准则及相关规定,编制了公司 2022
年度财务预算方案。

二、基本假设

   1.公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
   2.公司主要经营所在地及业务涉及地区的市场行情、社会经济环境无重大变
化。
   3.公司所处行业形势、市场行情无重大变化。
   4.公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策以及外汇市场汇价无重大变
化。
   5.公司的生产经营计划、营销计划能够顺利执行,不受政府政策的重大影响。
   6.公司 2022 年度销售的产品涉及的市场无重大变动。
   7.公司主要产品和原材料的市场价格和供求关系不会有重大变化。
   8.公司现行的生产组织结构无重大变化,计划的投资项目能如期完成并投入
运营。
   9.无其他人为不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
三、预算编制的基础和范围

   1.本预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会
计政策一致。
   2.在公司制订的生产经营计划、营销计划基础上编制本预算。
   3.本预算范围包括公司及所有下属子公司

四、经营目标

   根据上述预算编制的会计政策与范围和基本假设,公司预计 2022 年度主营
业务稳中有增,其中预计 2022 年度营业收入较上年度增长 20%至 40%,预计 2022
年度利润总额较上年度增长 30%至 50%。公司业务收入和利润受市场需求、技
术创新、行业竞争等因素影响,存在较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风
险。


                                             上海保立佳化工股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2022 年 4 月 27 日