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公司公告

戎美股份:关于续聘会计师事务所的公告2022-04-23  

                        证券代码:301088         证券简称:戎美股份          公告编号:2022-009

                          日禾戎美股份有限公司

                       关于续聘会计师事务所的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    日禾戎美股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2022 年 4 月 22 日召开第
一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通
合伙)为 2022 年度审计机构的议案》,拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2022 年度审计机构,并同意提交至 2021 年年度股东大会审议,现将相关
事项公告如下:

一、 拟续聘会计师事务所的基本信息

    (一)机构信息

    1.基本信息

    容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通
合伙)更名而来,初始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通
合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证
券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22
至 901-26,首席合伙人肖厚发。

    2.人员信息

    截至 2021 年 12 月 31 日,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共有合伙人
160 人,共有注册会计师 1131 人,其中 504 人签署过证券服务业务审计报告。

    3.业务规模


                                      1
    容诚会计师事务所(特殊普通合伙)经审计的 2020 年度收入总额为
187,578.73 万元,其中审计业务收入 163,126.32 万元,证券期货业务收入 73,610.92
万元。

    容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共承担 274 家上市公司 2020 年年报审
计业务,审计收费总额 31,843.39 万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于
计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、
化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业)及信息传输、软件和信
息技术服务业,建筑业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,交通运
输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,金融业,电力、热力、燃气及水生
产和供应业,文化、体育和娱乐业,采矿业等多个行业。容诚会计师事务所(特
殊普通合伙)对日禾戎美股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为
11 家。

    4.投资者保护能力

    容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已购买注册会计师职业责任保险,职业
保险购买符合相关规定;截至 2021 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元。

    容诚会计师事务所(特殊普通合伙)近三年在执业中无相关民事诉讼承担民
事责任的情况。

    5.诚信记录

    容诚会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、
行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

    容诚会计师事务所(特殊普通合伙)5 名从业人员近三年在容诚会计师事务
所(特殊普通合伙)执业期间因执业行为受到自律监管措施 1 次;11 名从业人
员近三年在容诚会计师事务所(特殊普通合伙)执业期间受到监督管理措施各 1
次。

    容诚会计师事务所(特殊普通合伙)10 名从业人员近三年在其他会计师事
务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

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    (二)项目信息

    1.基本信息

    项目合伙人:闫钢军,2005 年成为中国注册会计师,2000 年开始从事上市
公司审计业务,2019 年开始在容诚会计师事务所执业,2019 年开始为日禾戎美
股份有限公司提供审计服务;近三年签署过亚厦股份、九牧王、欣贺股份、嘉亨
家化、盈建科等多家上市公司审计报告。

    项目签字注册会计师:蔡天晨,2014 年成为中国注册会计师,2014 年开始
从事上市公司审计业务,2019 年开始在容诚会计师事务所执业,2019 年开始为
日禾戎美股份有限公司提供审计服务;近三年签署过纽威股份、戎美股份 2 家上
市公司审计报告。

    项目签字注册会计师:万亚兰,2014 年成为中国注册会计师,2021 年开始
从事上市公司审计业务,2019 年开始在容诚会计师事务所(特殊普通合伙)执
业,2021 年开始为日禾戎美股份有限公司提供审计服务;自 2022 年起签署上市
公司审计报告。

    项目质量控制复核人:詹秉英,中国注册会计师,1994 年开始从事上市公
司审计业务,2007 年开始在质量控制部从事项目质量控制复核工作,具有证券
服务业务 20 余年,具备相应的专业胜任能力。

    2.上述相关人员的诚信记录情况

    项目合伙人闫钢军、签字注册会计师蔡天晨、签字注册会计师万亚兰、项目
质量控制复核人詹秉英近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督
管理措施和自律监管措施、纪律处分。

    3.独立性

    容诚会计师事务所(特殊普通合伙)及上述人员不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形。

    4.审计收费

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    审计收费定价原则:根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度
等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以
及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、 拟续聘会计师事务所履行的程序

    (一) 审计委员会履职情况

    公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)从业资质、专
业能力及独立性等方面进行了认真审查,经审查:该事务所在为公司 2021 年度
审计服务过程中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,全面完成了审
计相关工作。该事务所具备证券期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审
计服务的经验与能力。公司续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)有利于增强
公司审计工作的独立性与客观性,不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

    (二) 独立董事的事前认可意见和独立意见

    独立董事事前认可意见:经审查,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任
审计机构的审计策略及计划符合审计规程,符合公司的实际情况,容诚会计师事
务所(特殊普通合伙)出具的审计报告遵循了《中国注册会计师独立审计准则》,
审计意见客观、公允、真实地反映了公司 2021 年度经营成果。全体独立董事一
致同意公司续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年度审计机构,并
同意将该议案提交第一届董事会第十一次会议审议。

    独立董事独立意见:从聘任伊始,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司提供了良好的服务,能按照法律法规、相关政策,独立完成审计工作,为公司
出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。续聘容诚会计
师事务所(特殊普通合伙)有利于保障公司审计工作的质量,有利于保护公司及
其他股东利益,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备足够的独立性、专业胜
任能力。全体独立董事一致同意公司续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为
2022 年度审计机构,并同意该事项提交公司 2021 年度股东大会审议。




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    (三) 董事会审议情况

    公司于 2022 年 4 月 22 日召开了第一届董事会第十一次会议,审议通过了《关
于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年度审计机构的议案》,同意
续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年审计机构。

    (四) 监事会审议情况

    公司于 2022 年 4 月 22 日召开了第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关
于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年度审计机构的议案》,同意
续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年审计机构。

    (五) 生效日期

    本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议,并自公司股东大会
审议通过之日起生效。

三、备查文件

    1、《第一届董事会审计委员会第十次会议决议》;

    2、《第一届董事会第十一次会议决议》;

    3、《第一届监事会第十一次会议决议》;

    4、《独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》;

    5、《独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》;

    6、《容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明》。

    特此公告。




                                              日禾戎美股份有限公司董事会

                                                          2022 年 4 月 22 日



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