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公司公告

恒光股份:控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明2023-04-14  

                        控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明




                                                                天职业字[2023) I 0896-2号


湖南恒光科技股份有限公司篮事会:

                                                     “
    我们审计了湖南恒光科技股份有限公司(以下简称          恒光股份")财务报表, 包括2022年
12月31日的合并资产负债表和资产负债表、 2022年度的合并利润表和利润表、 合并现金流址
表和现金流拭表、 合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注, 并于2023
年4月12日签发了标准无保留意见的审计报告。

    根据中国 证监会、 公安部、 国 资委、 中国银保监会《上市公司监管指引第8号 —一 上市公
司资金往来、 对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券交易
所相关文件要求, 恒光股份编制了后附的2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
                     “
况汇总表(以下简称        汇总表")。

    编制和对外披盆汇总表, 并确保其真实性、 合法性及完整性是恒光股份的责任。 我们的
责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。 经复核, 我们认为, 恒光股份汇总表
在所有霆大方面与已审计财务报表保持了 一 致。 除复核外, 我们并未对汇总表所载信息执行
额外的审计或其他工作。

    为了更好地理解恒光股份2022年度控股股东及其他关联资金往来情况, 汇总表应当与已
审计的财务报表 一 并阅读。