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湘财股份:湘财股份2020年度内部控制审计报告2021-03-06  

                        存在非重大缺陷, 未造成直接经济损失。 截至内部控制评价报告基准日, 尚存在待整改
非重大缺陷4项, 正积极进行整改。

       本段内容不影响己发表的审计意见。




                                                                          中国注册会计师:
                                                                             (项目合伙人)


                                                                         中国注册会计师:




                                                                          二0二 一 年三月五日




主题词:       湘财股份有限公司                        审计报告
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