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公司公告

云天化:云天化2021年度内部控制审计报告2022-03-31  

                                           云南云天化股份有限公司
                       2021 年 12 月 31 日
                       内部控制审计报告




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内部控制审计报告
内部控制自我评价报告                          1-6
               北京注册会计师协会
               业务报告统一编码报备系统
  业务报备统一编码: 110101362022409002584

            报告名称: 内部控制审计报告

            报告文号: XYZH/2022KMAA10074

被审(验)单位名称: 云南云天化股份有限公司

  会计师事务所名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

            业务类型: 其他鉴证业务

            报告日期: 2022 年 03 月 29 日

            报备日期: 2022 年 03 月 29 日

                          彭让(110001670008),
            签字人员:
                          廖芳(110001580129)




        (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)


    说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备,不代表北
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