云南云天化股份有限公司 2021 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 内部控制自我评价报告 1-6 北京注册会计师协会 业务报告统一编码报备系统 业务报备统一编码: 110101362022409002584 报告名称: 内部控制审计报告 报告文号: XYZH/2022KMAA10074 被审(验)单位名称: 云南云天化股份有限公司 会计师事务所名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 业务类型: 其他鉴证业务 报告日期: 2022 年 03 月 29 日 报备日期: 2022 年 03 月 29 日 彭让(110001670008), 签字人员: 廖芳(110001580129) (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息) 说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备,不代表北 京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。