亚盛集团:亚盛集团2020年度审计委员会履职报告.doc2021-04-28
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
2020年度董事会审计委员会履职报告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会审计委员会是董事会按
照股东大会决议设立的专门工作机构,主要负责公司内、外部审计的沟
通、监督和核查工作。2020年,审计委员会按照《上市公司治理准则》
《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》
及《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,认真履行职责,重点围
绕公司财务信息审核、内控规范建设与评价、审计指导与落实、年度报
告审计与披露等方面开展工作。现将董事会审计委员会2020年度履职情
况报告如下:
一、审计委员会构成基本情况
公司董事会审计委员会由独立董事尹芳艳女士、王化俊先生、董事
李宗文先生3人组成,其中会计专业独立董事尹芳艳女士担任召集人。
二、董事会审计委员会2020年度会议召开情况
2020年度,董事会审计委员会共计召开三次会议,全体委员均以通
讯或现场参会的方式亲自出席了会议,并主要就公司定期报告、重大关
联交易事项等进行了审议。
(一)2020年4月27日董事会审计委员会召开了2020年第一次会议,
会议审议了《公司2019年度报告》《公司董事会对2019年度内控自我评
价报告》《关于支付2019年度财务及内控审计费用的议案》及《2020年
第一季度报告及正文》《关于续聘会计师事务所的议案》《公司2020年
度审计计划》,并同意提交公司董事会审议。
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(二)2020年8月26日召开了审计委员会2020年第二次会议,审议
《2020年半年度报告全文及摘要》。
(三)2020年10月26日召开了审计委员会2020年第三次会议,审议
《2020年第三季度报告及正文》。
三、审计委员会2020年度审计工作情况
(一)监督和评估外部年审会计师事务所的工作
审计委员会对公司外部审计机构大信会计师事务所(特殊普通合
伙)(以下简称“大信会计师事务所”)从独立性、专业性等方面进行
了评估。大信会计师事务所具备证券从业资格,且具有上市公司审计工
作的专业人员和执业经验,按照《中国注册会计师职业道德守则》的要
求为公司提供审计服务,审计小组组成人员具备必须的专业知识和相关
执业证书,专业胜任能力较强,可以胜任公司年报审计工作。
审计中,审计委员会、财务总监与年审会计师事务所进行协商,确
定了公司年度财务报告和内控审计报告审计工作的总体时间安排。在审
计小组现场审计期间,审计委员会与年审会计师事务所进行了充分沟
通,并督促其在约定时间内完成审计工作并提交审计报告。
审计委员会认为:年审会计师事务所遵循了《中国注册会计师审计
准则》,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计原则,公允合理地发
表了独立审计意见,较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的
责任和义务,完成了公司委托的财务报告及内部控制审计工作。
(二)审阅公司财务报告并发表意见
审计委员会充分发挥自身专业水平,认真审阅了公司的季度、半年
度、年度财务报告。在公司年报审计工作中,公司董事会审计委员会严
格按照相关规定,召开年报审计工作沟通会议,督促年报审计工作按照
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审计计划的进度完成相关工作。年审会计师出具审计意见后,审计委员
会对公司的财务报告进行了审阅,重点关注了公司财务报告的重大会计
和审计问题,认为公司年度财务报告符合《企业会计准则》的相关规定,
真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果,同意年审会计
师出具的标准无保留意见的审计报告,同意年度财务报告提交董事会审
核。
(三)指导内部审计,审阅内控评价报告
2020年,董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用,对公司内
部审计及内控工作做了必要的指导和督促,审阅了公司内控自我评价报
告及内控审计报告,形成了审阅意见,并同意提交董事会审核。
(四)协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部年审会计师事
务所的沟通
报告期内,为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与外部年
审会计师事务所进行充分有效的沟通,通过召开会议等方式听取双方的
诉求意见,积极协调沟通,提高了审计效率,更好的发挥审计监督职能。
四、总体评价
报告期内,公司董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》
《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证
券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》和《甘肃
亚盛实业(集团)股份有限公司审计委员会实施细则》的有关规定,依
托自身专业水平和执业经验,围绕公司定期报告、关联交易事项、内部
控制规范实施、公司重大事项等重点领域,恪尽职守,勤勉尽责,较好
地履行了职责,推动公司治理水平不断提升,促进公司稳健经营、规范
运作,切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的利益。
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特此报告。
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
董事会审计委员会
2021年4月26日
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