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公司公告

长春一东:董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的专门意见2013-08-23  

						                     长春一东离合器股份有限公司

      董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的专门意见


     根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司《董事会审计
委员会工作细则》,本委员会对公司拟聘任中准会计师事务所有限公司担任公司
2013 年财务及内控审计工作进行了事前审核,发表专门意见如下:
     中准会计师事务所为公司 2010、2011 年度财务审计机构,及 2012 年财务
及内控审计机构,连续 3 年为我公司提供年度审计服务,其具备提供财务及内
控审计的专业资质与服务能力,具备“从事证券相关业务资格”,有多年为诸多上
市公司提供审计服务的经验与能力。
     2012 年,公司支付给中准会计师事务所的年度审计费用为 37.5 万元人民
币。2013 年经与该所协商,年度审计费用确定为人民币 35.5 万元。
     综上,为保证公司财务审计工作的延续性,我们同意续聘中准会计师事务
所有限公司为公司 2013 年年度财务及内控审计机构,并提请公司董事会和股东
大会审议。




审计委员会成员签名:孙立荣、张国军、管欣

2013 年 8 月 22 日