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公司公告

长春一东:2013年年度报告摘要2014-04-24  

						                       长春一东离合器股份有限公司 2013 年年度报告摘要



                       长春一东离合器股份有限公司
                              2013 年年度报告摘要



一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载
于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2   公司简介
            股票简称                    长春一东                 股票代码                   600148
          股票上市交易所                                    上海证券交易所
                 联系人和联系方式                                        董事会秘书
                       姓名                                                 李东毅
                       电话                                             0431-85158520
                       传真                                             0431-85174234
                     电子信箱                                      600148@ccyd.com.cn


二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                                    本年(末)比上年
                                  2013 年(末)      2012 年(末)                               2011 年(末)
                                                                    (末)增减(%)
 总资产                         875,044,865.84    830,044,115.35                     5.42   902,751,351.66
 归属于上市公司股东的净资
                                338,880,706.37    308,077,624.17                 10.00      313,212,372.81
 产
 经营活动产生的现金流量净
                                 49,178,315.82     40,044,409.80                 22.81       -5,802,231.65
 额
 营业收入                       667,488,923.79    602,709,985.11                 10.75      750,952,444.81
 归属于上市公司股东的净利
                                 29,463,235.82      3,356,238.36                777.86       41,624,762.33
 润
 归属于上市公司股东的扣除
                                 23,839,345.10      2,397,708.58                894.26       41,480,023.75
 非经常性损益的净利润
                                                                    增加 8.03 个百分
 加权平均净资产收益率(%)                 9.11             1.08                                     14.24
                                                                                  点
 基本每股收益(元/股)                    0.21             0.02                     950              0.29
 稀释每股收益(元/股)                    0.21             0.02                     950              0.29




                                             1
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2.2 前 10 名股东持股情况表
                                                                                 单位:股
                                               年度报告披露日前第 5 个交
 报告期股东总数                      13,619                                                 13,455
                                               易日末股东总数
                                      前 10 名股东持股情况
                                  持股比例                   持有有限售条   质押或冻结的股份数
        股东名称     股东性质                  持股总数
                                    (%)                      件股份数量             量
 吉林东光集团有限
                     国有法人         37.01    52,378,919               0   无
 公司
 中国第一汽车集团
                     国有法人         23.51    33,277,531               0   无
 公司
                     境内自然
 刘春凤                                0.53       743,300               0   无
                     人
                     境内自然
 王雅君                                0.50       710,550               0   无
                     人
                     境内自然
 秦永健                                0.47       660,105               0   无
                     人
                     境内自然
 赵菁华                                0.46       650,300               0   无
                     人
                     境内自然
 曾熙                                  0.37       520,000               0   无
                     人
                     境内自然
 郑建刚                                0.32       450,300               0   无
                     人
                     境内自然
 余斌                                  0.30       422,800               0   无
                     人
                     境内自然
 陈莉萍                                0.29       410,000               0   无
                     人
                                吉林东光集团有限公司与中国第一汽车集团公司不存在关联关系
 上述股东关联关系或一致行动
                                或一致行动。公司未知上述自然人股东是否存在一致行动或关联关
 的说明
                                系。


2.3   以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系




                                           2
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三、 管理层讨论与分析
(一)公司报告期内经营情况的讨论与分析
    公司重型车离合器及液压举升机构产品均同比大幅增长,带动公司营业收入增长,利润
大幅上升。
  2013 年度实现营业收入 66749 万元,实现营业利润及归属于母公司所有者净利润分别为
4358 万元及 2946 万元;三项指标分别同比增长 10.75%、 148.18%、777.86%。
  收入指标增长的主要原因是前述行业上行因素影响,2013 公司产品结构中重型卡车配套
产品在主营业务收入中占比较上年同期增长 8.36 个百分点。利润指标增长原因一是收入增
长,二是公司推行全面精益管理,成本费用控制较好,收入增长情况下,成本费用增幅小于
收入增幅。此外,上年利润额较小,比较基数小也导致同比增幅比例较高。

3.1 主营业务分析
3.1.1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                      单位:元 币种:人民币
 科目                                   本期数                 上年同期数            变动比例(%)
 营业收入                                  667,488,923.79         602,709,985.11               10.75
 营业成本                                  471,737,446.92         463,447,654.09                1.79
 销售费用                                      57,821,417.23       40,423,227.96               43.04
 管理费用                                      69,695,054.70       67,981,392.51                2.52
 财务费用                                       5,894,491.36          6,905,197.13            -14.64
 经营活动产生的现金流量净额                    49,178,315.82       40,044,409.80               22.81
 投资活动产生的现金流量净额                 -21,764,528.90        -14,925,843.10              -45.82
 筹资活动产生的现金流量净额                 -39,489,101.98        -34,155,422.21              -15.62
 研发支出                                      24,727,054.05       19,639,047.07               25.91


3.1.2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
公司主营业务产品主要为汽车离合器及汽车驾驶室液压翻转机构。因此,汽车行业的走势变
化是驱动公司业务收入变化的最主要因素。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
   收入利润指标的上升主要原因是公司产品结构以商用车为主,中重型卡车在收入利润构成
中所占比重比较高。
   据中国汽车工业协会统计,2013 年我国全年汽车产销量同比增长分别为 14.76%及
13.87%,分别比 2012 年提高了 10.2 和 9.6 个百分点。其中商用车产销量同比分别增长 7.56%
和 6.40%,同比较 2012 年分别提高 12.25 和 12.30 个百分点。而商用车正是我公司离合器配
套产品及重型液压翻转机构的主要配套车型,因此,商用车产量的增长提升了我公司的收入
以及利润的实现。

(3) 主要销售客户的情况
公司销售网络辐射全国,以向主机配套为主,故客户集中度高。公司向前五名客户销售额占
全年销售额比重 60.86%。



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3.1.3 成本
(1) 成本分析表
                                                                                   单位:元
分行业情况
                                                                                             本期金额
                                                 本期占总                     上年同期
               成本构成项                                                                    较上年同
  分行业                       本期金额          成本比例    上年同期金额     占总成本
                   目                                                                        期变动比
                                                   (%)                        比例(%)
                                                                                               例(%)
汽车零部
             原材料         385,555,355.15           78.12   348,355,599.12       76.56            1.56
件行业


(2) 主要供应商情况
公司向前五名供应商采购总额为 10672 万元,占年度采购总额的 26.92%。

3.1.4 费用
本报告期公司管理费用、财务费用、所得税费用变动幅度均未超过 30%。具体数据参见主
营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表。
销售费用同比增长 43.04%,主要原因是公司本期三包索赔费大幅增加所导致。

3.1.5 研发支出
(1) 研发支出情况表
                                                                                 单位:元
本期费用化研发支出                                                                        24,727,054.05
本期资本化研发支出                                                                                   0
研发支出合计                                                                              24,727,054.05
研发支出总额占净资产比例(%)                                                                      6.36
研发支出总额占营业收入比例(%)                                                                    3.70


(2) 情况说明
本公司研发投入主要用于两方面,一是跟进现有主机厂,与主机厂同步研发,研发新产品,
以保证现有客户的市场份额。另一方面是用于潜在客户需求产品以及储备技术的研发支出。

3.1.6 现金流
本报告期经营活动产生的现金净流量 4918 万元,较上年有较大幅度变化,主要原因是公司
本年度更多使用票据方式支付应付账款,经营活动支出的现金流量减少。
本报告期投资活动产生的现金净流量-2176 万元,主要原因是固定资产投资。
本报告期筹资活动产生的现金净流量为-3949 万元,主要原因为本报告期偿还借款多于新增
借款。

3.2 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况




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                                          主营业务分产品情况
                                                                         营业收入      营业成本     毛利率比
                                                        毛利率
   分产品          营业收入          营业成本                            比上年增      比上年增     上年增减
                                                        (%)
                                                                           减(%)         减(%)        (%)
 汽车零部                                                                                              增加 6.44
               653,414,151.52    469,719,368.29               28.11           11.18         2.04
 件产品                                                                                                个百分点


3.2.2   主营业务分地区情况
                                                                             单位:万元 币种:人民币
            地区                        营业收入                            营业收入比上年增减(%)
 东北地区                                                   34,716                                          5.28
 华东地区                                                   12,991                                        51.76
 华北地区                                                    5,963                                         11.10
 华南地区                                                    3,598                                         -5.22
 国内其他地区                                                7,276                                         -1.17
 出口                                                         797                                          11.16


3.3 资产、负债情况分析
3.3.1 资产负债情况分析表
                                                                                             单位:元
                                                                                                   本期期末金
                                                                                    上期期末数
                                     本期期末数占总                                                额较上期期
   项目名称         本期期末数                                 上期期末数           占总资产的
                                     资产的比例(%)                                               末变动比例
                                                                                    比例(%)
                                                                                                     (%)
 货币资金           85,309,694.69                    9.75       97,385,387.62             11.73            -12.4
 应收账款          185,511,892.83                    21.2      180,046,648.06             21.69             3.04
 存货              120,031,499.90                   13.72      135,337,290.07              16.3           -11.31
 投资性房地
                     8,533,433.38                    0.98        6,558,593.56              0.79            30.11
 产
 长期股权投
                     1,000,000.00                    0.11        1,000,000.00              0.21             0.00
 资
 固定资产          164,942,370.34                   18.85      165,167,699.24             19.90            -0.14
 在建工程              389,334.40                    0.04             389,334.40           0.05             0.00
 短期借款          100,000,000.00                   11.43      130,000,000.00             15.66            -0.23
 长期借款                     0.00                   0.00                   0.00           0.00             0.00


3.4 核心竞争力分析
1.装备优势:本公司拥有先进的离合器生产设备,包括自动装配设备、进口实验检测设备、
热处理设备、大吨位冲压设备等。加工、实验手段行业领先。
2.市场优势:本公司销售市场辐射全国,公司本部座落于汽车城长春,拥有地缘优势。
3.行业地位优势:本公司担任中国汽车工业协会离合器行业协会理事长单位,为多项行业标
准起草单位。


                                                5
                      长春一东离合器股份有限公司 2013 年年度报告摘要




3.5 投资状况分析
3.5.1 对外股权投资总体分析
本报告期末,公司股权投资总额 100 万元,与上年同期末发生变动。被投资单位:吉林汽车
零部件研发中心有限公司,注册资本:1000 万元,本公司投资占该公司注册资本额的 10%。
主要业务为汽车零部件产品和非标设备的研发、设计、试验检测、生产、制造和销售、技术
服务等。

3.5.2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
 本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况
 本年度公司无委托贷款事项。

3.5.3 募集资金使用情况
     报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3.5.4   主要子公司、参股公司分析




    子公司一东汽车零部件本期净利润同比上升 66.05%,子公司沈阳一东本期净利润同比下
降 53.08%。一东汽车零部件主营产品为汽车驾驶室液压翻转机构,为重型卡车配套;沈阳
一东主营产品为轻型车离合器,为轻型卡车、轿车配套。主要原因是上述公司产品机构及行
业趋势影响,客户需求变化使得上述子公司业务变动。

3.5.5   非募集资金项目情况
                                                                    单位:万元 币种:人民币
                                                   本年度投入金        累计实际投入
    项目名称       项目金额         项目进度                                          项目收益情况
                                                       额                  金额
 360 万套离合                                                                         本项目为能力
 器上能力技术             5,202    28%                          0             1,468   提升改造项目,
 改造项目                                                                             未单独核收益。
本项目为生产能力提升技术改造项目,根据市场需求变化,公司暂缓进一步实施该项目,控
制投资风险。


                                            6
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二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
3.6 行业竞争格局和发展趋势
   公司本部及子公司均为汽车零部件生产企业,目前主要以生产商用车配套产品为主,是国
内重型车离合器配套规模最大的生产厂商。中国汽车工业协会离合器行业协会理事长单位。
公司目前在重型车配套领域拥有一定的市场竞争优势,市场占有率较高,在某些车型可实现
独家配套。但目前离合器行业竞争格局愈加激烈,诸多国际离合器生产商纷纷以独资或合资
的形式进驻中国市场,自主品牌离合器必须不断提升创新能力及研发水平,以期保持和扩大
现在市场规模。

3.7 公司发展战略
   针对当前汽车产业发展形势及离合器行业竞争格局,一东公司将围绕技术创新、结构调整、
精益管理、人才建设四条工作主线,以产品质量提升、打造精益企业、增强核心竞争力为基
本点,推动企业转型升级和持续发展,积极寻求合资合作,尽快实现企业做强做大,进一步
提高重卡离合器市场占有率,轿车市场实现突破,乘用车离合器形成规模效益,在此基础上
实现离合器产品技术升级,自调整离合器、湿式离合器实现与主机厂同步研发。

3.8 经营计划
本年度预计实现营业总收入 718,00 万元,预计成本费用总额 66,543 万元。
为完成上述经营计划,公司拟采取以下措施:
1、开展"质量提升年"活动。通过推行 QSB 战略、QC 活动和供应商质量提升帮扶等活动,
全面提升公司从产品实物质量和工作质量、降低内部质量损失和外部索赔;
2、全面深入实施全价值链体系化精益管理。以东北工业集团精益管理体系(DPS)为指导,
着重加强精益营销、精益研发、精益采购等管理短板,进一步理顺管理流程、减少管理漏洞、
降低管理成本;
3、抢市场、争份额。充分发挥重卡离合器优势,进一步拓展重卡市场,在东风、玉柴、重
汽、陕汽、福田市场有所突破,通过完成"巴西大众 EA211 项目"打开国际和国内合资品牌
市场;
4、加快产品升级和技术创新步伐。湿式离合器项目要完成手工样件的制造并结束相关试验,
基本掌握其设计和工作原理,同时完成批量生产工艺规划。自调整离合器与主机厂进行同步
研发,同时通过这两个与吉林大学开展的合作研发项目,培养一批具备独立进行三维设计能
力的研发人才。

3.9 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
因维持当前业务所需的日常运营资金需求公司通过生产积累以及银行贷款解决。

3.10 可能面对的风险
目前公司面临的主要风险仍是宏观经济变动及行业变化影响。因公司以重型车配套产品,受
国家宏观经济特别是基础设施投资变化的影响较大,上游主机厂产销变化直接影响公司市场
规模和效益。公司正努力通过改善产品结构降低经营风险。

(三) 利润分配或资本公积金转增预案
3.11 现金分红政策的制定、执行或调整情况
   根据中国证监会"证监发[2012]37 号"《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通

                                          7
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知》,以及中国证监会吉林监管局"吉证监发[2012]159 号"《关于进一步加强现金分红工作完
善分红政策的通知》的文件精神,公司在本报告期就分红事项修改了公司章程有关内容。
  在年度实现的可分配利润为正值时,公司原则上每年度进行一次分配,如公司无重大投资
计划或重大现金支出等事项发生时,公司优先采取现金分红的利润分配方式。在以现金分红
的年度,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分
之三十。按此原则计算出的分配额度低于 0.05 元/股时,可将收益留存至以后年度进行分配。
  2013 年度利润分配预案为:以 2013 年末总股本为基数,每 10 股派发现金红利 0.625 元(含
税)。共分配利润 8,844,778.13 元。其余可分配利润 72,483,248.04 元结转下年度。

四、财务报告

4.1 主要会计政策、会计估计的变更

    依据第五届董事会第七次会议决议公告,公司应与控股股东吉林东光集团有限责任公司

采用相同的会计政策及会计估计,自 2013 年 1 月 1 日起公司根据谨慎性原则变更应收款项

坏账准备的计提比例,变更情况如下表:

    应收款项账龄                原坏账准备计提比例(%)           变更后坏账准备计提比例(%)

 一年以内(含一年)                       0.00                            0.00
      一至二年                           20.00                            50.00
      二至三年                           50.00                           100.00
      三年以上                           100.00                          100.00

    此项会计估计的变更采用未来适用法。

4.2 会计师事务所对本公司年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告




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