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公司公告

安彩高科:安彩高科内部控制审计报告2022-03-17  

                        河南安彩高科股份有限公司

 内部控制审计报告
   勤信审字【2022】第 0098 号
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                内     容             页 次


一、内部控制审计报告                   1-2
中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
地 址 : 北 京 西 直 门 外 大 街 112 号 阳 光 大 厦 10 层
电 话 : ( 86-10) 68360123
传 真 : ( 86-10) 68360123-3000
邮 编 : 100044




                                         内部控制审计报告

                                                                勤信审字【2022】第 0098 号



河南安彩高科股份有限公司全体股东:

     按照 《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了河南

安彩高科股份有限公司(以下简称“安彩高科公司”)2021 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的

有效性。




     一、 企业对内部控制的责任

     按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评价指引》

的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是河南安彩高科股份有限公司董事会的

责任。




     二、 注册会计师的责任

     我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对

注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。




     三、 内部控制的固有局限性

     内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能

导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未

来内部控制的有效性具有一定风险。




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